你好 你好 正常转成本是对的
老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师请问,买的材料,钱付了发票也收到了,成本应该什么时候结转呢,是收到发票的时候结转吗
老师请问,已经确认的收入 但已支付的材料款还没收到发票,这样的情况应该什么时候结转成本呢
老师 一般来说确认收入同时要确认成本 但实际情况确认收入时 转出去的成本还没收到发票 这种情况是应该什么时候确认成本呢
已计入成本费用的职工薪酬 和实际支付职工薪酬 填写本年累计数?以前年度还要填写不?
2025年第三季度新财务报表上的新改的资产损失怎么填呢,只有选项 是 /否?
老师,员工报销的住宿费这里写着旅游服务,可以用吗
老师:我们酒店租赁的楼,房东(单位)给我们开的发票是经营租赁发票 今天税务组老师来电话说不对,应该开不动产经营租赁服务, 请问我们到底应该收哪种税目发票啊?
可转债,债券转换为股权时,借方的应付利息——可转换债券利息的金额仅仅只是当年债券应计的利息是吗?还是理解为上一年应付未付的利息呢?
这个是不是个税申报,去税务局交过1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司现在是小规模,从1月份开了317万的发票,9月份开了97万的发票,如果再开86万的话是不是身为一般纳税人?
请问一下,非营利组织单位,去年的服务费由于种种原因,当时没有确认为提供服务收入,现在才开票确认,现在跨年了请问是做进提供服务收入还是其他收入里面合适
您好!我们9月的增值税和企业所得税都已经申报了,出口退税原本可以退100万,但因税局没钱,让我们只申报退30万,请问一下这种情况下增值税申报和企业所得税表有要改的地方吗?帐务处理有什么要变动的吗?谢谢
老师,公司的客户不要票,只有极个别的要发票,太多的无票收入,风险大吗?
是在确认收入时转 还是收到发票时转
你好 是在确认收入时转 成本
那后面收到发票了呢怎么办
你好 冲无票分录按发票入账
意思就是在确认收入后不管有票没票都要先转成本 收到发票了在冲无票分录 是吗? 那已经确定无法收到发票的呢 也一样转成本吗?
你好 是的是这样的呢
没有发票就转成本这样没关系吗老师 不影响吗?
你好是的可以 可以的 不影响