你好 你好 正常转成本是对的

老师,您好!购买材料钱已付,但是发票还没有收到,这种情况怎么做分录来着?支付货款的时候怎么做?收到材料的时候怎么做?
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师请问,买的材料,钱付了发票也收到了,成本应该什么时候结转呢,是收到发票的时候结转吗
老师请问,已经确认的收入 但已支付的材料款还没收到发票,这样的情况应该什么时候结转成本呢
老师 一般来说确认收入同时要确认成本 但实际情况确认收入时 转出去的成本还没收到发票 这种情况是应该什么时候确认成本呢
是在确认收入时转 还是收到发票时转
你好 是在确认收入时转 成本
那后面收到发票了呢怎么办
你好 冲无票分录按发票入账
意思就是在确认收入后不管有票没票都要先转成本 收到发票了在冲无票分录 是吗? 那已经确定无法收到发票的呢 也一样转成本吗?
你好 是的是这样的呢
没有发票就转成本这样没关系吗老师 不影响吗?
你好是的可以 可以的 不影响