你好; 你这个是成本 ;不是费用 ; 你是销售方 就是这样来做账的

小规模商贸公司的外账这些分录对不对?商品采购时法人垫付的:借:库存商品 贷:其他应付款**** 销售时 借:应收账款***公司 贷:主营业务收入-- 应交税费-应交增值税 结转时 借:主营业务成本 贷:库存商品 缴纳税款时 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
根据资料(2),下列各项中,甲公司向生产工人发放电暖器的会计处理正确的是()。160000A.借:应付职工薪酬-非货币性福利160000贷:库存商品160000B.借:应付职工薪酬-非货币性福利180800贷:库存商品180800C.借:主营业务成本180800贷:库存商品180800D.借:主营业务成本160000贷:库存商品1600004.根据资料(3),下列各项中,甲公司销售N产品相关会计处理正确的是()。A.确认收人:借:银行存款3390000贷:主营业务收入3000000应交税费-应交增值税(销项税额)390000B.确认收人:借:应收票据3444500贷:主营业务收人3000000应交税费-应交增值税(销项税额)390000银行存款54500C.确认收人:借:其他货币资金-银行汇票3444500贷:主营业务收入3000000应交税费-应交增值税(销项税额)390000银行存款54500D.结转成本:借:主营业务成本2500000贷:库存商品25000005.
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
客户下单收货公司支付宝收到钱时:借其他货币资金贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 同时结转成本借主营业务成本 贷库存商品;,这个做费用没有发票呀
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗
固定资产暂估汇算清缴还没有收到发票 要把之前计提的这就调增是吗 还有哪些税务处理
如果没票,油费,保险费能正常报销吗
公司借或(租)公司员工的车车辆要怎么处理?需要开票吗?
老师,问下,公司从个人手中买个2收车怎么处理,对方不开发票
老师,以前年度有研发支出资本化支出借方余额49115.7这个要怎么处理比较合适哈,公司内部实际是有少量的研发活动,这个4万多也不知道以前有没有形成成果
老师,残保金是怎么样的一个交法呢,如果公司有残疾人,可以免交吗
成本也要有发票的呀成本不需要发票吗?
你好1; 是的; 也得有发票 ; 没有发票汇算调增
对呀 那佣金做费用 为啥贷方是贷 收入呢
你好; 你上面说你收到钱; 我以为 是你收入 ; 如果你支付出去 ; 你上面一开始写的分录也不对哦
刷单业务 账务处理 ,别人下单 公司又把钱转给他,这个账务 怎么做合适啊?可是中间会有个佣金
你好; 佣金做; 借销售费用- 佣金支出贷银行存款; 汇算调增这笔;
下单收到款项时:借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费 支付佣金时:借:销售费用-佣金 贷:其他货币资金 那支出本金时 借方做什么呢
你好 ; 支出本金; 你们私下去支付; 别走公户; 公户支付; 你们到时会涉及 冲收入和成本科目的; 不合理的