你好,就是通过记账凭证与后面的附件核实,看数据是否一致

以前外账把没有取得成本发票的支出一直挂在往来几年了,一直未处理。现在公司自己做,核实后发票要么确实无法取得要么是公司遗失了,这个可以怎么冲掉往来啊?
请问老师,我自己买的金蝶软件,目前在联系建账,现在在初始数据录入里面,应收账款后面的核算科目,点那个勾之后,跳出来的是初始核销往来业务的对话框,但是课程视频里老师那边跳出来的是核算项目往来余额,是咋回事呢?
老师,你好,之前已经挂了应收账款,后来经与客户对账核实,没有销售那笔货物,现在老板要直接把这笔账核销了,这个怎么写情况说明呢
之前开的销项发票 开多了 但是发票一直未红冲 现在跟对方核对往来 跟对方往来对不上 现在账上怎么处理 很久以前的票了不红冲
往来账 在跟对方核实之前自己怎么核实
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
比如1月有发生额且期末不为0,是要做个表格 登记每家往来情况,该要票要票 该付款付款吗
你好,是的,是这样的
好的谢谢
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