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老师去年有一笔分录, 借:应交税费-应交增值税销项税额 10.3 贷:应交税费-应交增值税进项税额 8 应交增值税-应交增值税-转出未交增值税 2.3 借:应交增值税-应交增值税-转出未交增值税 2.3 贷:应交税费-未交增值似税 2.3 这里的销项税额实际是10,结果手吴多了个0.3 现在这个已经年终结转损益了,现怎么还改正

2023-02-21 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-21 15:04

你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费销项, 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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齐红老师 解答 2023-02-21 15:04

这个不涉及到损益,直接做就可以了。

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你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费销项, 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-02-21
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
你好,是的,可以这样处理的,
2019-08-08
你好 是的 是这么做的
2021-06-08
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