你好,这个以后钱还需要支付吗?如果需要的话,出一个委托书,委托其他的人收款,然后你把其他这个钱转给其他人就行,需要三方盖章签字的。
公司要注销,账上还挂了10几万应付供应商货款,不用付了,怎么处理?
我们供货商单位账上还挂着 暂时付不了钱 可是购货商要注销了 如果注销了 账还挂着 会怎么样
老师,如果我们公司控股的一个公司注销了,但是我们账面上还挂着其他应收他们的钱,这怎么平账呢?
老师请问一下我们有一个小规模的公司,现在准备要注销了,但是我们账面上还有很多挂账,就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款(但实际我们没有欠供应商的钱了,只是平常进货都现货现款,然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗,当时就没有拿票,是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票,而且当时都是老板个人账户付的货款,所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛?)
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3借:应交税→城建税-3,利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税没有金额,利润表平了,老师,一般来说,应该是贷:应交税费-城建税3,现在放在借:应交税费-城建税-3,借贷不一样都是一样的结果,不影响是吗?,老师,还有一个问题,像小金额几块钱的调整,不用通过“以前年度调整”这个科目核算也是可以吗?就是直接做一笔更正分录一步到位就可以是吗?
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3借:应交税→城建税-3,利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税没有金额,利润表平了,老师,一般来,应该是贷:应交税费-城建税3,现在放在借:应交税费-城建税-3,借贷不一样都是一样的结果,不影响是吗?
老师您好,请问资源回收利用这个企业帐怎么做呢
老师你好,单位购买药材籽,生长周期三年,到期卖药材根部,请问现在该进哪个科目
经营范围有建筑材料销售,非金属矿及制品销售,可以开具沥青的普票吗
收到分包方转进2%挂靠管理费,未开票给分包,应该记入哪个科目?
老师,排名怎么出现小红旗,就是条件格式
老师 我公司宁波 生产水表的 加工制造业企业,使用的是 小企业会计准则 问题1 使用小企业会计准则是当月购入固定资产当月 计提折旧还是下月计提折旧?问题2 无形资产都是当月购入当月计提折旧部分企业会计准则还是小企业会计准则是吧?
老师,开一次发票申请一次外经证可以吗。不然这个工程拖延的时间太长了
销售货物,目前一个货款还未开票进来,但是现在着急开出去,可以先开出去票再后面补库存票进来吗
老师有委托书的模版吗
本单位委托某某个人收取某某企业某某款项,某某金额,一切责任由本公司承担, 然后下面三方盖章签字
老师如果我们公司的公积金是12% 那想交个人900+企业900一共1800元。那我工资是不是申报7500一个月
你好,对的,是的,是这么做的。
但是这个7500是应该你上一年的数据啊,这个公积金基数是上一年的平均工资。