同学你好 这个还不明白吗

老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借:应收账款10880贷:主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷:应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
老师请问下小规模公司21年做了一笔收入借:应收账款10880贷:主营业务收入10563.11应交税费316.89收到钱的时候借银行存款10772.29贷:应收10772.29今年要开票我怎么做分录呀去年要交税今年不交税麻烦老师写一写分录谢谢
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0 老师 会计分录写 借:应收账款 10000 贷:主营业务收入 10000 借:应收账款 10300 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 300 还是写
只有进项发票没有开出去的发票,700记账 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入/应交税费-应交增值税 借贷怎么填写???直接写数字老师,谢谢说看不懂!!!
出去的发票700,按1%开票,借,应收账款-700 贷 ,主营业务收入-不知道怎么写 应交税费-不知道 后面怎么写计算!!!!!老师讲细点谢谢借 贷里写一个就行呀!主营业务收入/ 应交税费/应交增值税, 写哪一个,记账?
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
贷里,主营业务收入 都写吗?应交税费/应交增值税这俩是一个吗?后边写。6.94吗?
主营业务后边写什么
同学你好 销项税是6.94
主营业务-后边写,金额693.06??
同学你好 对的 主营业务收入后面是693.06
像我这种只有销项,没有进项的做账制作这一样就可以吗?个人所得税用作吗?
同学你好 嗯 小规模的话是贷应交税费应交增值税 不写三级明细
可以做简易计税吗?还是必须这么做
同学你好 小规模没有简易计税
简易计税是什么情况下???
一般纳税人比如说建筑业清包工