收入是700吗 价税合计?
老师 一般纳税人 开的发票 也有银行回单,是 借:主营业务收入 应交税金-增值税 贷:应收账款 还是直接 借:银行收款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
只有进项发票没有开出去的发票,700记账 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入/应交税费-应交增值税 借贷怎么填写???直接写数字老师,谢谢说看不懂!!!
出去的发票700,按1%开票,借,应收账款-700 贷 ,主营业务收入-不知道怎么写 应交税费-不知道 后面怎么写计算!!!!!老师讲细点谢谢借 贷里写一个就行呀!主营业务收入/ 应交税费/应交增值税, 写哪一个,记账?
销售收入=票面金额÷(1+1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款*0.01,哪位老师给解释下这个,看不懂,谢谢!
开普票出去了没收到款 借:应收账款 贷 :主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款 借:银行存款 贷:应收账款 正确写分录是不是这样
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
开出去的发票700,按1%缴纳增值税, 借,应收账款-700 贷,主营业务收入-不知道怎么写 应交税费- 不知道 应交增值税!!!!! 这几个都要写吗?怎么写? 求解谢谢
同学你好 税率是几个点的 我算一下收入和税额
小规模正常不是三个点吗?按一个点算税率吗?
现在可以是一个点也可以是三个点 就看你们开几个点的
一个点,的怎么做?
同学你好 700/(1%2B1%) 这样算出来是不含税收入 然后700减去不含税收入就是税额
应交税费,应交增值税是一个吧!6.94对吗?
同学你好 对的 是这样计算的