你好,实际销售房产的时候确认收入
老师有一笔去年收到的款项 当时就应该确认收入了 但是之前的会计做成预收账款了 现在我要调整这笔 是不是可以直接冲预收账款转 收入?
老师,我查账看了2021年,预收账款2020年末有贷方余额6万,这个余额就是1、3、4月份没有确认租金收入的数据,然后2021年末预收账款贷方余额为5万,那我现在做9月份账时直接做一笔分录是: 借:预收账款5万 贷:其他业务收入5万 这样行吗?
就我们公司的房款嘛,去年在一月预收了20万,有相关单据,计入预收账款了,一般啥时候确定收入呢?
就我们公司的房款嘛,去年在一月预收了20万,有相关单据,计入预收账款了,一般啥时候确定收入呢,我看凭证到十一月确认收入,后边没有单据,我觉得房地产公司就是销售房子的嘛,然后主营业务收入计入的话应该是有那个销售发票呢,然后确定收入,这个逻辑关系是怎样的?老师
老师,我们公司做股权转让,然后税局看了报表,问预收账款为什么没有做收入,库存价值为什么一直没有变,这笔预收账款是去年6月做的,当时做的是银存42万7,应收账款42万7,一直也没有做收入,然后库存是去年8月做的,我们实际也没有库存,当时对方开了票给我们就直接入库了,现在不知道怎么办了?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
我看凭证到十一月确认收入,后边没有单据,我觉得房地产公司就是销售房子的嘛,然后主营业务收入计入的话应该是有那个销售发票呢,然后确定收入,这是怎样的一个逻辑
你好,逻辑就是预收的时候计入预收账款,实际销售房产的时候才可以确认收入啊
这个逻辑知道,但是翻了他们去年的账不太懂,一月份收到了定金和公积金还有银行贷款,到我们账了,加起来就是房子全部价款,是不是就可以确认收入了,老师
你好,需要在开具销售发票的时候,确认销售房产收入