同学你好 按发票来做就可以

请问老师,如果21年11月或12月计提了软件开发费,会展费,合同是11,12月签订的,付款和发票是2022年1月,这样合理吗,账务处理怎么处理
老师现在21年的年报还没做,但12月季报期早过了,现在有21年2月到12月的发票22年1月底才收到,我现在反结账把这些费用发票做到12月,年报按现在的报表报,12月季报数据和年报数据不一样,这样处理可以吗老师
老师,去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500,老扳说12底会开的,所以我20000做了管理费用,那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时,发现1500不是少开了,而是别人收的押金,所以这1500应该减少管理费用进其他应收款,问,这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录?
老师您好,22年7月一批配件已开票入账,10月份业务员和供应商都糊涂了又开了一次发票入账,现在12月份才发现,之前的都已经入账装订成册,请问12月应该如何做账务处理?谢谢
老师,我21年12月份的收入餐费少做账了,这个餐费开的有发票。现在2023年了,像这样您看会计账务如何处理
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
老师什么意思,我没有懂 关键是这个是21年的12月的餐费开发票,我应该进收入的,结果我现在2023年扒拉凭证发现这个凭证后面有几张发票漏做账务进收入里面了。
同学你好 就是按照发票金额来做账
那这不是跨年了,做账合适吗
同学你好 你可以做跨年调整的
那老师,还有一个问题是因为有未开票收入所以算税的时候,这个发现的开发票估计当时算成未开票的收入里面了。实际账面是没有这个收入和销项税的,要是这样的话。我要在23年做凭证像您说的跨年调整如何进行会计分录
那老师,还有一个问题是因为税上有一个未开发票税,现在发现的这个开的发票没有进收入的发票销项税估计当时按照未开发票走了,实际账面是这个开发票的没有进账同时销项税应该是开发票税。要是这样的话,我要在23年做凭证像您说的跨年调整如何进行会计分录
同学你好 是什么会计准则呢
就是按照您说的我不知道会计分录怎么做。同时进收入的时候不是还有销项税,21年的时候估计我们税管员把这个已经开的发票算进到未开发票税点里面税也上交了,所以没有发现这个漏做的收入。我按照您的说的会计分录不知道怎么做还有税上我需要怎么做会计分录
同学你好 是什么会计准则呢
我说的是会计分录我不知道怎么做
你给我说你的准则我给你写分录呀
企业会计准则
同学你好 借银行 贷以前年度损益调整 贷销项 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
老师,他这个是开发票为到账21年那个时候挂的是应收账款3413这个金额漏挂账了
同学你好 那就换成应收
老师,我们单位在总公司年底有利润考核,那我调整利润会不会有啥影响
这个没事的 不会有影响
老师,我可以不年度调整,直接在23年做收入做销项,您看这样合适不。
同学你好 这个可以的