您好,没有问题,经理要把钱退回来

老师,我想问下,我们项目结束后有几家应收账款收不回来了。主要是有两种情况,第一是对方就是不给了。第二是供应商以我们需要的材料已经制作好了为由,不能把货款退给我们了。想问下这两种情况应该怎么处理比较好
老师请问,我们建筑施工企业买材料实际情况是项目经理先到供货商那拿材料直接用到工程里,过一段时间我会付一部分的款,但因为我不知道拿了多少的材料,所以材料我还没入账,这种情况我在付款时应该怎么做账呢
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
老师您好,就是我们买的材料公户付的款,款多货少,最后得退回来1200,这1200退到项目经理微信里了可以吗
老师,我们从银行贷出2百万,后来觉得现在用不了这么多,银行说可以先退回,不给算利息,用的时候随时可以贷出来,我们就退回1百万,我看银行明细上写的对方账户里是客户零售贷款账号,我已经把贷款先做到长期借款里了。还回去的钱我这个分录应该怎么做
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
经理给出个什么凭证呀
出个收据
经理得把钱转给你们
会计这说没有凭证做不了账
这个也不需要什么凭证