你好 出差的差旅费 本出办事的 记交通费

老师,我们公司很多员工支出的明细都没有发票,所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替,那这种发票长时间累计的金额也大,入账的时候直接入餐费和交通费可以吗?还是入什么差旅费业务招待费好呢,基本每个月都有小几万,金额挺大的,不知道怎么入账好
老师您好,员工出差 给予的伙食补助做会计分录是和住宿交通一起计入吗 借:管理费用 差旅费 贷:银行存款 吗 这个补助还需要帮他们代扣个税吗
老师,我们员工用交通费发票代替餐补,这个我到底做在市内交通费还是差旅费呢
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师,差旅费和交通费啥区别,公司员工有一张火车票,在费用报销单上,没在差旅费报销单上,做账的话,我是记管理费用-差旅费,还是管理费用-交通费啊
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
因为他是代餐补,我根本就看不出来是市内还是室外
你好 代餐补 这具体是什么
实际是餐补,他没有餐饮费发票,用的交通费的发票
你好 是误餐费吗 是记管理费用误餐费
什么叫做误餐费,他本来是餐饮费,但是发票不是交通费嘛,那肯定是记到交通费啊,交通费我意思是市内交通还是差旅费
你好 要是按发票记 记交通费 不然这个发票不能用 替票有风险
我知道,我意思记市内交通费还是什么,我们现在做账系统上只有交通差旅费,我是就计入这个科目,还是自己在设个什么科目
你好 可以自己增加科目 记交通费
他那个交通差旅费算什么呢,和交通费是不是就重复了
你好 这二个选择一个就行
那我差旅费又放在哪里呢,市内交通和差旅费都放在交通差旅费里面吗
。出差发生的记录差旅费。不是出差的市内车费及 记交通费。
我知道,主要我现在不是系统上设了交通差旅费这个科目吗,这个科目我也用过,那我这个科目平时把哪些费用归集进去,然后又要怎么在设科目
有这个科目直接用,没有就新增加明细科目。
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