学员您好,是的,对的
老师你好,去年6月份我们有一笔加计抵减分录重复做了一笔,借:应交税金-应交增值税-进项税额10%加计抵减 9588 贷:营业外收入-税收优惠 9588。现在发现了这个错误,请问要如何处理?
请问老师,税收优惠少收的加计抵减的钱做营业外收入可以不
老师,您好,请问加计抵减的优惠金额还需要计入营业外收入么,物业公司,进项的10%可以再抵减,
老师,请问,销项10000,进项6000,本来要交4000的增值税,但是有进项的10%可以抵减600元,那么应交的税金就是3400,这个600元我还需要做处理么,需要做到营业外收入里么,本身就是优惠,我做到营业外收入里再去交所得税么
老师,先进制造业加计抵减增值税金额记入营业外收入,那这部分抵减金额对应的附加税要不要计算并且也一并算营业外收入?还是只要抵减的增值税算营业外收入?
你好.老师.我们是国企,政府做了一个项目,然后政府给我们移交了资产,只有一张移交单,这是计资本公积还是递延收益。
请问如何判断对方开给我们的票上面税率对不对
@郭老师,郭老师有在吗?工商年报从业人数1人,社保零人可以吗,两边不一致有没有什么问题
老师,这道题的详细解题思路可以说一下嘛
要求他与厂家做出对账函并盖章
小规模纳税人,技术服务费的税率时多少?
请问:我们每月企业滴滴费用在10000-15000元左右供直播人员晚上打车,打车费用有点乱,我想给相关人员以交通补贴的方式发在工资中,不知道 这样行不行,有没有更好的方式
老师,物流公司司机提货进门费计入什么科目
老师请问去办理注销跟变更,用营业执照复印件盖公章可以办理了吗
老师这个工商年报就填这一个就行了是吗