学员您好,是的,对的
老师你好,去年6月份我们有一笔加计抵减分录重复做了一笔,借:应交税金-应交增值税-进项税额10%加计抵减 9588 贷:营业外收入-税收优惠 9588。现在发现了这个错误,请问要如何处理?
请问老师,税收优惠少收的加计抵减的钱做营业外收入可以不
老师,您好,请问加计抵减的优惠金额还需要计入营业外收入么,物业公司,进项的10%可以再抵减,
老师,请问,销项10000,进项6000,本来要交4000的增值税,但是有进项的10%可以抵减600元,那么应交的税金就是3400,这个600元我还需要做处理么,需要做到营业外收入里么,本身就是优惠,我做到营业外收入里再去交所得税么
老师,先进制造业加计抵减增值税金额记入营业外收入,那这部分抵减金额对应的附加税要不要计算并且也一并算营业外收入?还是只要抵减的增值税算营业外收入?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税,对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办,预缴给退税吗