业务一、借:生产成本 贷:原材料

您好老师,麻烦您帮忙写一下分录吧,谢谢老师
麻烦老师帮我把这几个分录写写吧,谢谢
麻烦老师帮我写一下会计分录,谢谢!
麻烦老师帮忙写下会计分录,谢谢!
老师,麻烦帮忙把第五大题的会计分录写一下吧,谢谢
2025年2月20号入职,2026年3月26号离职,那有年假工资吗,还是看老板,老板说算就算,老板说不算就不算吗,还是怎么样
老师 麻烦解答一下第二问,第三问
老师,社保要调整,原基数养老:4775 医疗/生育:6733 工伤/失业2520,调整到应发工资?那这个基数怎么调?
老师:2025年12月公司注册资本为1000万元,其中只有一个股东投入2500万元,这个股东的认缴股为128万元,经过公司开会,资本公积转为实收资本,2025年12月31日,账务是借银行存款2500万元,,贷;实收资本998万元,资本公积:1502元。2026年3月,公司的注册资本为1111.2万元,并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元,这2026年3月如何做账,实收资本和公积金是多少
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
业务二,借其他应收款,贷银行存款。
业三、借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款
4、借:应收账款, 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额
业务5 借:生产成本 贷:其他应收款
老师 麻烦把第三和第四的金额写一下吧非常感谢
还有第六题
在吗在吗在吗老师 急急急
在在,马上亲,来啦来啦
业三、借:原材料8000 应交税费—应交增值税—进项税额1040 贷:应付账款9040
4、借:应收账款226000 贷:主营业务收入200000 应交税费—应交增值税—销项税额26000
业务5 借:生产成本1500 库存现金 1508 贷:其他应收款3000
业务六 借:主营业务成本 贷:库存商品
完毕亲。还有没有不明白的了?
老师 为什么 业务三说不能使用应付系统的受控科目
你这是考试还是工作?