你好,是你申报给税务局的,年初入市之前的没有改过来,是这个意思吗?

增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
@立峰老师 嗯嗯老师,还是接着上面的问题的, 1.利润表本期7-9月+手工加入了1-6月数据,和申报系统数据一致 2.目前问题是,现在发您的资产负债表是7-9月的(其中期初数我按照1-3月的已更改),期末数和已手动更改过的利润表不一致,下一步还如何操作的
@立峰老师 嗯嗯老师,还是接着上面的问题的, 1.利润表本期7-9月+手工加入了1-6月数据,和申报系统数据一致 2.目前问题是,现在发您的资产负债表是7-9月的(其中期初数我按照1-3月的已更改),期末数和已手动更改过的利润表不一致,下一步还如何操作的
你好老师,我现在一月的报表已经报送了,十二月的账改动后,报表也改动了!但是一月的报表在改动过程中,年初数还是之前的,需要改动一月的报表,年初数直接按十二月的期末数改动吗?还是怎么可以自动带出来
老师,小微企业,旅店业,23年12月数据有变动,财务软件上改了,现在电子税务局上报资产负债表,年初余额是前面没改动的余额 现在报的话,金额可以去修改吗?
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
是的,因为我一月的已经报了,十二月的改动后期初数不对了,我在改一月的报表,但是一月数年初数没有带出来,是需要直接改吗
看一下你的期初能修改吧。
是自己手动修改一下的。
老师,你好是需要自己手动修改是吧
对的,是的,是这么做的。