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老师 ,以前的内账太乱现在建账套期初余额搞不清楚,我可不可以把应收应付的期初数不录,到后面账期收款付款账做完了在一次性结平呢

2023-02-24 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 11:25

你好 软件 不录期初不行 要录的    可以和先盘点 内账按老板出的数也可以 

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快账用户8535 追问 2023-02-24 13:35

盘点也不能够清楚,之前的账没有用账套,只有表格,表格不一定登记全了。今年开了新项目,我想从新项目开始把账记清楚,我就之前项目的应收应付账款先不录,后期再结平,没什么大问题吧

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齐红老师 解答 2023-02-24 13:37

内账没强制要求老板同意就行。

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你好 软件 不录期初不行 要录的    可以和先盘点 内账按老板出的数也可以 
2023-02-24
您好,在建账时就把余额处理好
2024-04-26
同学你好,年初的 就按照 以前的旧的申报,年末的,按照 新的期末资产总额申报, 且 就是第1季度年初的不一样,后续的 每个季度期初与期末,不会受到影响
2024-10-24
你好 ; 你现在是要建账期初还是干嘛? 意思你建账成功了。 只是你应收账款少录入了是吗? 那之前你金额 平衡了的吗?差异金额你录入利润分配去了是吗
2022-04-06
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
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