借:原材料50000 应交税费-应交增值税(进项税额)6500 贷:银行存款 56500
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    3月1日,向红达公司购入A材料1000千克,单价 50元/千克,取得增值税专用发票,注明价款为50000元,增值税6500元,款项以银行存款支付,材料尚未到达。
*26.3月2日,购入乙材料1000千克,增值税专用发票上淫明价款为50000元,增值税税额为6500元;材料已验收入库,款项已用银行存款支付。写出会计分录
:当月购进原材料,取得增值税专用发票注明金额50000,增值税额6500元;支付购进原材料运费取得增值税专用发票,注明运输费1000元,增值税额90元;支付装卸费取得的普通发票,注明装卸费1000元,款项已用银行存款支付,该材料当月验收入库。
甲公司从乙公司购入原材料1000千克,每千克50元,价款共计50000元,增值税税率13%,增值税6500元,取得了增值税专用发票,款项已通过银行支付,材料尚未运到。分录题
1.彩华公司购入原材料50000元,增值税税额为6500元,货款以银行存款支付(已取得增值税专用发票)。
                老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
老师你好!计题应交税费是怎样操作,老师指导一下
老师,请问FOB出口,从厂家 到 港口的陆运费,是走的货代。货代给我们开6%的发票对不对?
老师公司想转让股权,10月份利润表本年累计净利润亏损150万,资产负债表所有者权益期末数138万,转让股份金额8000元。这种情况需要按哪个数缴纳个税呢,谢谢
帮我看下,我每月结转增值税是这么结转的,然后报8月份税的时候多计提了363.95元的未交增值税,这个月我把这个金额这么冲对吗
老师,对方公司给我们打款,金额不大,一千多块钱,备注的报销款,应该是货款,对方是国企,打款审批比较慢,如果这次退款,再重新打款就会很长时间,不退款重新打款,对我们有影响吗
老师好,公司之前欠税20万,这月留抵抵欠了5万,现在交5万,增值税申报表往哪里填呢