你好,12月份和一月份分别水电费实际是多少?

老师你好,麻烦帮看一下分录做得正确吗?工业企业公司7月计提电费分录,借:制造费用-电费148942.59元,贷:应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元,8月做账分录:冲减7月多计提电费:借:应付账款-电费17134.99元,贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费,借应付账款-电费131807元,应交税费-应交增值税(进)17134.99元,贷:银行存款148942.59元
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
计提水电费 借:制造费用 1000贷:应付账款1000 付款时,借:应付账款1000,贷:银行存款 之后发票来了,如何做分录而且是专票
计提12月水电费 借:制造费用 3162贷:应付账款3162付款时,借:应付账款3162,贷:银行存款 3162 之后又付1月水电费款 借:应付账款2467 贷:银行存款 2467 之后收到发票不含税额5171.45 进项税额620.05 问该补提多少 发票到后分录如何做分录请老师写一下,金额对得上
租金及电费 第一:上月计提 借:管理费用-租金 100元 管理费用-电费 10元 贷:应付账款 第二:实付和收到专用发票金额一致,不做红冲 借:应付账款 55元 进项税额 5元 贷:管理费用 -租金 50元 管理费用-电费 10元 再次 借:应付账款 贷:银行存款
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
12月份3162 1月份2467
借制造费用 应交税费应交增值税进项620.05 贷应付账款2467