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对方并没有要求开具发票呢?做无票收入,比如赠送客户市场价,1000元,成本价为500元玉米种子作为试种产品 借:销售费用500元 贷:库存商品500元 1、以上分录对吗? 2、开具500元免税发票? 3、按500元申报无票收入?

2023-02-27 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 10:11

同学你好 那增值税得做呀

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快账用户4670 追问 2023-02-27 10:13

自产自销农产品

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齐红老师 解答 2023-02-27 10:20

同学你好 那就是你这样做的 不用做税费

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快账用户4670 追问 2023-02-27 10:29

麻烦老师一条条回答

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快账用户4670 追问 2023-02-27 10:30

按成本计算无票收入?

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齐红老师 解答 2023-02-27 10:45

对的 你们自产自销的来就不用成本发票 有材料等发票就可以 你自产自销是免税的

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快账用户4670 追问 2023-02-27 10:49

1、以上分录对吗? 2、开具500元免税发票?不开发票? 3、按500元成本申报无票收入? 老师,麻烦你按这个一条条帮忙解答。

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齐红老师 解答 2023-02-27 10:56

同学你好 1.分录对的 2.是的,开免税 3.对的

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快账用户4670 追问 2023-02-27 10:58

如果开500元成本发票,那么对方不就知道了我们赠送的样品成本了吗?这样不利于商业合作吧?开了发票,申请无票收入?不明白哦。

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齐红老师 解答 2023-02-27 11:03

同学你好 你这个可以不开发票的 直接申报未开票收入

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快账用户4670 追问 2023-02-27 11:05

那企业所得税要纳税调增吗?

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齐红老师 解答 2023-02-27 11:17

有成本发票就不用调增的呀

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快账用户4670 追问 2023-02-27 11:20

增值税申报,有无票收入,但会计上没有确认主营业务收入,增值税的收入就不等于企业所得税的主营业务收入,不用纳税调增?不明白。

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齐红老师 解答 2023-02-27 11:26

同学你好 你汇算清缴调增收入

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同学你好 那增值税得做呀
2023-02-27
1借银行存款44572 贷主营业务收入44000 应交税费应交增值税销项税5720
2022-04-04
同学您好方案一 满500立减100,实际上就是折扣销售,最终收到的钱是400元,确认400元的销售收入(为计算方便假设这是不含税收入) 销项税=400*13%=52 进项税=500*(1-30%)*88%*13%=40.04(此处我认为采购成本不随销售收入变动,所以应按原售价计算采购成本) 增值税=52-40.04=11.96 税负率=11.96/400=3% 方案二 满500元赠送100元商品,最终收到的钱是500元,确认500元销售收入,但成本按600元商品为基数计算 销项税=500*13%=65 进项税=600*(1-30%)*88%*13%=48.05 增值税=65-48.05=16.95 税负率=16.95/500=3.39% 由此可见,方案二的税额和税负率都增加了,从税的角度来看,方案一更有优势,但方案二则是实实在在收到的钱比方案一更多,从销售的角度来看,方案二更有优势
2022-11-24
同学你好,马上发过去
2022-12-14
、销项税额=56500/1.13+100*9000*0.13+70000/1.13*0.13+100000*(1+10%)*0.13 =65000+8053.1+117000+14300 =204353.1 2、当期应纳增值税=204353.1-190000=14353.1
2022-12-14
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