你好,增值税的销售额和所得税的销售额看下是不是一致的,还有你账上的。

账上应交税费下哪些明细科目和增值税报表哪些项目一一对应,有对应关系?比如比账上应交税费一进项累计和增值税附列表进项累计数要一致,还有销项税额主表一致?然后呢?转出未交和未交增值税和哪个表哪个数据对上?是主表应纳税额累计数吗?有些不清楚啊?老师,请指教?
老师,你好!请问我需要增值税报表上的缴纳的税金和账的缴纳税金看是否一致,请问怎么核对 ?请说明一下,谢谢
老师您好,请问增值税申报表主表的本年累计数是不是应该和本年的开票额是一致的?
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
老师好,审计说增值税账面金额和申报表不一致,请问是指哪两个数字要一致啊?谢谢!
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
增值税申报表中的销售额,是用第一张表的“ (一)按适用税率计税销售额”+“ (二)按简易办法计税销售额”+“ (三)免、抵、退办法出口销售额”+“ (四)免税销售额” ,的合计销售额吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,一般纳税人,增值税申报表中,第32行“期末未缴税额(多缴为负数)”,请问系统是如何算出来的?因为本期应交税额是第34行,谢谢!
你好32=24加25加26-27 按这个的
老师,请问第25行“期初未缴税额(多缴为负数)”是从上个月来的吗?我这个数字是负数,表示有留底税额吗?
我实际应缴纳的增值税额是正数,在第34行“本期应补税额”中已显示
你好,很有可能你之前多缴纳的税款。
看一下从几月份开始出现的。
但是每个月第32行“本期应补税额”系统跳出来的数字 ,都是对的呢
好,25栏和30栏应该填写一样的,这个25栏是上一个月的应补税款,你查一下吧。
有可能之前是多交了税款给你退回来了,给你退回来的这一部分,但是你的上一个月的应补税款没有没办法调整,所以它只能出来一个负数。
申报表中第30行,确实是本月交上月的增值税,但是这个数字和每25行“期初未交税额”数字不同。很可能像老师您说的这个情况,负数没法调整
你好,那你得去税务局,你自己修改不了25号的这个金额咱修改不了
很久了,一直都 是这样子的。如果不修改,没有关系吧?
修改对你交税是没有影响的,但是只不过是一直有这个余额。