你好,增值税的销售额和所得税的销售额看下是不是一致的,还有你账上的。
账上应交税费下哪些明细科目和增值税报表哪些项目一一对应,有对应关系?比如比账上应交税费一进项累计和增值税附列表进项累计数要一致,还有销项税额主表一致?然后呢?转出未交和未交增值税和哪个表哪个数据对上?是主表应纳税额累计数吗?有些不清楚啊?老师,请指教?
老师,你好!请问我需要增值税报表上的缴纳的税金和账的缴纳税金看是否一致,请问怎么核对 ?请说明一下,谢谢
老师您好,请问增值税申报表主表的本年累计数是不是应该和本年的开票额是一致的?
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
老师好,审计说增值税账面金额和申报表不一致,请问是指哪两个数字要一致啊?谢谢!
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
增值税申报表中的销售额,是用第一张表的“ (一)按适用税率计税销售额”+“ (二)按简易办法计税销售额”+“ (三)免、抵、退办法出口销售额”+“ (四)免税销售额” ,的合计销售额吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,一般纳税人,增值税申报表中,第32行“期末未缴税额(多缴为负数)”,请问系统是如何算出来的?因为本期应交税额是第34行,谢谢!
你好32=24加25加26-27 按这个的
老师,请问第25行“期初未缴税额(多缴为负数)”是从上个月来的吗?我这个数字是负数,表示有留底税额吗?
我实际应缴纳的增值税额是正数,在第34行“本期应补税额”中已显示
你好,很有可能你之前多缴纳的税款。
看一下从几月份开始出现的。
但是每个月第32行“本期应补税额”系统跳出来的数字 ,都是对的呢
好,25栏和30栏应该填写一样的,这个25栏是上一个月的应补税款,你查一下吧。
有可能之前是多交了税款给你退回来了,给你退回来的这一部分,但是你的上一个月的应补税款没有没办法调整,所以它只能出来一个负数。
申报表中第30行,确实是本月交上月的增值税,但是这个数字和每25行“期初未交税额”数字不同。很可能像老师您说的这个情况,负数没法调整
你好,那你得去税务局,你自己修改不了25号的这个金额咱修改不了
很久了,一直都 是这样子的。如果不修改,没有关系吧?
修改对你交税是没有影响的,但是只不过是一直有这个余额。