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发现去年4月份一张未入账发票,免税不涉及交税。增值税报表申报正确,财务报表和企业所得税报表错误,怎么处理

2023-02-27 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 11:33

同学你好 汇算清缴的时候调增就可以了

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快账用户4229 追问 2023-02-27 11:33

那发票入账到今年吗

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快账用户4229 追问 2023-02-27 11:33

怎么做账

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齐红老师 解答 2023-02-27 11:42

对的 发票入账到今年 做调整的分录

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快账用户4229 追问 2023-02-27 11:42

分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-27 11:45

同学你好 是什么会计准则

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快账用户4229 追问 2023-02-27 12:07

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-02-27 12:08

同学你好 是你们开出去的发票吗

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快账用户4229 追问 2023-02-27 12:08

是的,普票免税,小规模企业

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齐红老师 解答 2023-02-27 12:10

同学你好 借应收 贷利润分配未分配利润 贷销项

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快账用户4229 追问 2023-02-27 12:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-27 12:15

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 汇算清缴的时候调增就可以了
2023-02-27
您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?调账和调表怎么处理?2是在20年调还是22年调?
2022-04-19
汇算时,直接按正确的申报
2023-04-11
你好,那你的应收账款余额也不对是吗? 借以前年度损益调整 贷应收账款 然后这个金额就是差额。50166.73减49609.73。
2023-05-26
学员您好,是的,对的
2022-11-03
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