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老师,如果一般纳税人进项发票暂不抵扣,不认证,是否不能做进成本里去,汇算清缴也要把费用调增?
利息收入年底结转在结余里,资产负债表只在结余那一行有数字,还是银行和结余都填一样的数字
老师,之前购入的用于职工福利的东西,取得了专票,没有勾选,现在账上怎么转出?
老师,我想问下,我是建筑公司,第二季度给异地项目开票了,预交了水利基金,分录写的是应交水利基金,并没有计提,但是我第二季度还有当地也开票也需要报水利基金,我现在只报当地的收入水利基金,异地的不需要再当地再申报了,那我做分录怎么做呢,预交的水利基金要不要也计提呢,还是只计提当地的呢老师
请问老师,小企业这个月有一万多的食品(超市购物)发票入业务招待费有风险吗
老师23年个税有个人进行了申诉,当时项目上的人说给这个人发呢,之前的会计还没发呢就直接给人家把个税给申报了,结果最后给这个人没发,但是已经申报了,没有做更正,23年汇算的时候工资有调增,但是个税申报表未更正,现在如果更正个税申报表的话会牵扯到企业所得税吗
老师,您好,我是企业的办税员后,我登录电子税务局,是登录企业业务还是代理业务
您好 请问之前年度的购买的固定资产,总帐上跟固定资产卡片台账金额有差异,核对之后发现总账上的金额是对的,卡片台账上少了,现在卡片台账要把少的金额录进去,请问这笔分录怎么写?
公司名下的房子转到个人名下要交什么税
每次开具的钢材发票,规格型号的表述不一样
您好!实际收款500*1500*1.13-500*1500*10%=772500 3.1日 借:应收账款 8475000 贷:主营业务收入500*1500 销项税 500*1500*13% 8号 借:银行存款772500 财务费用500*1500*10% 贷:应收账款 8475000
实际收款为什么是*10%而不是30%
您好!不好意思,写错了,是2% 您好!实际收款500*1500*1.13-500*1500*2%=832500 3.1日 借:应收账款 8475000 贷:主营业务收入500*1500 销项税 500*1500*13% 8号 借:银行存款832500 财务费用500*1500*2% 贷:应收账款 8475000
那为啥是2%,是因为在10天内付款的吗
???老师是因为在10天内付款所以是2%吗
??????????老师!!!老师
您好!是的呢,10天内付款,现金折扣2%