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邹老师你好,问这两个,第一申报加计扣除减免税的研究开发支出,取哪个金额,是年度研发支出费用化科目800万吗?我理解对不对

2023-02-27 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-27 21:40

你好 请问一下,你是在填报火炬或者是统计数据吗

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快账用户7981 追问 2023-02-28 08:06

老师统计数年报

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:09

这个是填写费用化%2B资本化的金额,乘以75%或者100% 你这个最好是先做汇算清缴,然后再填写的 如果没有,也最好拿到税审的初稿

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快账用户7981 追问 2023-02-28 08:41

老师,有两个要填,第一个:是申报加计扣除减免税的研究开发支出,是填研发费用800万还是填800乘以75%的加计扣除金额?。第二个:加计扣除减免税金额怎么填?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:52

你这个是填写800*75%的的

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你好 请问一下,你是在填报火炬或者是统计数据吗
2023-02-27
你好,研究开发支出1251,高企减免税额,加计扣除税额这个要看你自己的保存,
2024-02-24
你好,1.申报加计扣除减免税研究开发支出这一行只要填写加计扣除的研发费
2023-02-26
您好!就是你们享受的研发费加计扣除的金额乘以所得税税率得出来的
2022-03-16
你好,1.金额是研发支出的金额,委外是80% 2.0 3.  0
2024-03-01
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