你好,1.申报加计扣除减免税研究开发支出这一行只要填写加计扣除的研发费

老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,申报加计扣除减免税研究开发支出,加计扣除减免,高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个要填,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免金额,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师,这个第五项, 第一,申报加计扣除减免税的研究开发支出 第二,加计扣除减免税金额 第三,高新技术企业减免税金额 我们23年的研发费用是1251千元,上面的三个我怎么计算呢
老师,请问企业亏损的情况,研发费用比如100万,统计年报中1、申报加计扣除减免税的研究开发支出;2、加计扣除减免税金额;3、高新技术企业减免税金额,分别是多少?(我们公司是高企)
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
这些数字在财务账套里取出填报,加计扣除减免金额与3.高新企业技术减免 用扣除的研发费*税率
3用利润总额*适用税率
老师,加计扣除减免税金额,这个怎么理解呢,或者哪个表取数
加计扣除减免税金额应=加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75%
如是是全部加计扣除就按*100%
申报加计扣除减免税的研究开发支出,又是填哪个?
申报表上的加计扣除的研究开发支出也就是研发费金额
老师好,申报加计扣除减免税的研究开发支出你说就是研发费金额,比如我的年度研发费用是800万,所以把800万填入申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?
把800万填入申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?是
老师我们是高新小微型企业,制造业,您说,加计扣除减免税金额应=加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75%,是按75%税率算吗?
一般是按是按75%税率算的,,按你们备案是多少计哈
老师好,我们是高新小微型制造业,高新技术减免税金额怎么算
高新技术企业减免税金额=利润总额*10%
老师好,10%是指什么呢
税率,你问你们会计税率是多少,一般是按10%