你好,1.申报加计扣除减免税研究开发支出这一行只要填写加计扣除的研发费

老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,申报加计扣除减免税研究开发支出,加计扣除减免,高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个要填,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免金额,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
邹老师你好,问这两个,第一申报加计扣除减免税的研究开发支出,取哪个金额,是年度研发支出费用化科目800万吗?我理解对不对
高新企业,现在申报第三季度,企业所得税季度申报表A类,第7行,减:加计扣除---填写优惠事项----企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除),这个金额是填1-3季度的累积的总金额,还是按默认的1-2季度累积总金额,还是填第3季度增加的金额?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
这些数字在财务账套里取出填报,加计扣除减免金额与3.高新企业技术减免 用扣除的研发费*税率
3用利润总额*适用税率
老师,加计扣除减免税金额,这个怎么理解呢,或者哪个表取数
加计扣除减免税金额应=加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75%
如是是全部加计扣除就按*100%
申报加计扣除减免税的研究开发支出,又是填哪个?
申报表上的加计扣除的研究开发支出也就是研发费金额
老师好,申报加计扣除减免税的研究开发支出你说就是研发费金额,比如我的年度研发费用是800万,所以把800万填入申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?
把800万填入申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?是
老师我们是高新小微型企业,制造业,您说,加计扣除减免税金额应=加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75%,是按75%税率算吗?
一般是按是按75%税率算的,,按你们备案是多少计哈
老师好,我们是高新小微型制造业,高新技术减免税金额怎么算
高新技术企业减免税金额=利润总额*10%
老师好,10%是指什么呢
税率,你问你们会计税率是多少,一般是按10%