你好 购进,借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目 加工,借:生产成本,贷:原材料 完工,借;库存商品,贷:生产成本 再到销售出去 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 借:主营业务成本 , 贷:库存商品

老师好,我公司是商贸公司,经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去,从农民手里购入自产自销的藜麦,然后收到农民代开的免税普通发票,我就采用的计算抵扣,按买价的9%计算扣除,税务现在查账说我这种算法不对,说是应该应用核定扣除计算方法计算,我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧,因为购入农产品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
甲企业为增值税一般纳税人,生产的产品均适用13%的增值税税率。 上半年发生如下业务: 业务一: 2022年1月销售产品取得不含税销售额300万元,当月从农业生产者购进农产品作为生产用原材料,收购发票上注明买价为80万元,当月领用64万元农产品用于加工:另购进其他原材料,取得增值税专用发票注明的金额130万元,税额16. 9万元。 业务二:甲企业委托某大型商场代销其产品,2月初发出代销产品100件,单位产品成本480元,委托代销的不含税单价为580元,每件产品支付商场代销手续费20元。2月末甲公司收到商场报来的销售清单100件商品已售出,按委托要求取得专票 1)请计算1月甲企业应纳增值税并编制相关分录(请列示计算过程)。 2)请编制甲企业2月相关分录。(请列示计算过程)
、断,(共码分。每油绿)(一》小明计师事各承楼了公0年财务报电计业务,在对公可内邮制语行控制试时,了到华兴公在赠售与收%中控请动能门收取所容来的订单单后,由销售经理A对品种、塔,数量,格,材款件。结算方式等评核容验卓,由销即门为张第客化打甲一式的售单一送利信用部门进。一香与容何单一起存档,销售单来连面可,去运门收经批的销售,编时一式多联的先号的运单,库门能装运求发,民尔会出预客订单上的画品数量和型与销售单或装上记荣不一,应收款专管好收到发票系将发票与中核吃,加销说,以登记收放和总。并将发期的技客序档保存。4,华兴公可对销传通回物由销售人员验收,车华兴公3年以上的应收家款金原大,且经询网有许多都是毕以道面的应收东款,当事人已经不在,情方胜难找。于无人负责,只好底,要求:据了醇列情况,请指出兴公同销售与收画内控活动是存在统路。如果花在请指出缺范并提出改进建议。(二)计员工负审计东方公可7年度的各服表,在审计过程中卖施了加下中计程序,上,检查资产负表日前后的业收入是百己经计入始当的会计期同,将2017年年产成私账面举位规本与2018午年初单位产品可变现
请问我公司是做粮食 玉米收购的,从农民手里收购过来了再卖出去,但是收购的时候产品干湿度会有差异,那我们开进来100吨粮食,实际上没有销售到100吨 但是税务局要求做数量金额式明细账,这就会导致我们账面利润很多每个月开几百万销项出去,数量如果和购进来的一致 就会导致所得税税负很高,这种情况该怎么处理呢?
比如稻谷,从农民手里收过来,自己加工成大米,再销售出去?第一就是购进稻谷时从农民手里取不到发票,第二就是从购进,加工,再到销售出去,怎么做分录?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗