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老师,一般纳税人,比如4月取得2张进项票,5月已经勾选抵扣,申报完了,还没扣增值税,因退货对方5月红冲一张进项票,这样子我要重新勾选抵扣吗?还是红冲的进项到6月再转出?

2024-05-08 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-08 17:46

不需要重新勾选的,不影响你4月的增值税申报

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快账用户8341 追问 2024-05-08 17:51

如图,对方现在发来让我确认,我报完税了,还能确认吗

如图,对方现在发来让我确认,我报完税了,还能确认吗
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齐红老师 解答 2024-05-08 17:53

可以确认的,下个月申报才进项转出

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快账用户8341 追问 2024-05-08 17:55

那就是6月申报5月的时候才转出吗

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齐红老师 解答 2024-05-08 17:57

是的,就是那个意思的

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快账用户8341 追问 2024-05-08 18:01

好的,或者这月5月更正申报,撤销勾选也行对吧?这月不抵进去

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齐红老师 解答 2024-05-08 18:02

不影响上月的申报,只影响5月的申报的

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快账用户8341 追问 2024-05-08 18:05

但是那张重新给不勾选,到时就不用转出了吧?

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齐红老师 解答 2024-05-08 21:16

上月己经勾选抵扣的不用管了,下月申报时把这个收到的红字发票做进项转出就完事

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不需要重新勾选的,不影响你4月的增值税申报
2024-05-08
原来已抵扣的进项 不用你手动转出,对方开红字专票后,你勾选平台会自动出现红字发票,你确认红字,系统会自动在当期进项税额转出。 对方新开的正确蓝字发票 需要你重新勾选抵扣。 分录(最简单版) 红冲时(进项转出): 借:应付账款 贷:库存商品 / 成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 收到正确发票: 借:库存商品 / 成本 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2026-03-20
你好,那你们就不能再认证抵扣了,所以你们可以先认证了,再让对方开红字发票
2023-12-01
必须先做进项税额转出 24800 元,同时勾选 12 月重开的同金额专票正常抵扣;转出填在附表二第 20 栏 “红字专用发票信息表注明的进项税额”,第 13 栏会自动汇总该金额 申报与勾选 12 月所属期申报时,在附表二第 20 栏填 24800(对应《红字信息表》税额),系统会自动计入第 13 栏合计国家税务总局青岛市税务局。 同时在增值税发票综合服务平台正常勾选 12 月重开的专票,参与当期抵扣。 账务处理 冲红原票: 借:相关成本 / 费用 24800(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 24800 勾选重开票: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 24800 贷:相关成本 / 费用 24800
2026-01-06
你好,你4月的时候,这个发票怎么做的分录
2025-06-03
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