借以前年度损益调整, 贷应交税费、企业所得税, 借利润分配未分配利润, 贷以前年度损益调整, 借应交税费企业所得税,贷银行存款
根据政策企业所得税有缓交政策,21年第四季度在23年2月15号前交纳。但21年的年报及汇算清缴已经完成。那么该21年第四季度在23年2月份交得起所得税,账务上如何核算?
你好,21年所得税汇算清缴的企业所得税延缓,当时没有计提,23年2月缴纳了,现在如何做账啊
老师你好,现在在做22年企业所得税汇算清缴。有个问题想请教下就是:补缴的企业所得税是补计提回22年12月份,还是说23年哪个月做22年企业所得税汇算清缴就做在哪个月那笔计提企业所得税的分录。
21年计提了年终奖,这笔钱23年4月才发了一部分,21年企业所得税汇算清缴我没做调增,所以我也所得税少交了,现在是否可以跨年度做在22年企业所得税汇算清缴调增,调增的是不是没发的那部分?
因为21年企业所得税汇算清缴错误,导致多缴纳了企业所得税,现在收到21年缴纳的企业所得税,怎么做账?
工商年报,社保基数假如每月都是6321的,养老单位16%个人是8%,单位缴费基数这一栏,有单位养老,单位失业,基本医疗,生育保险,我应该怎么计算呢,生育保险好像每月扣款都没扣过是吗,北京这边
一备多考,今年考中级的同时还可以考什么?
个税经营所得ab两表怎么填写
各位老师大家好,老板前期是公司还没有开公户呢,然后用老板自己的私人账户一直在开支,然后还信用卡的钱这个应该入账呢,就是用他个人的私人账户还自己的信用卡,请老师们指点一下,谢谢
老师,请问寺庙的财务报表怎么做,是之前是个人保管钱财,没有公账
老师,请问下股东是法人股,不是分红不交个税吗,那分红是不是要计入营业外收入还是什么科目,有没有具体的分录,谢谢
老师,我们是进口一般纳税人,之前月份有一笔进口增值税已经抵扣,本月这笔增值税对应的货物退运了,比如我本月销项税100,进项税50,有个地方老想不明白,我在计算本月应交增值税的时候,是100-50,为什么那个退运的增值税没有算到里头?
老师,请问一般纳税人上个月开的发票,这个月需要冲红,上个月已经加交过增值税了,这个月怎么办呢
发票开错税率且已经跨年,现准备红冲重开,但是会产生税款。缴纳税款的同时需要补缴滞纳金吗
老师我的是个体工商户,税务没有给我核定个人所得税 工资薪金所得 ,我可以给员工报税吗
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。