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甲公司为一家制造企业,M产品的单位成本为80元,2022年该公司发生下列业务2022年3月1日,向乙公司销售M产品8000件开具的值税专用发票上注明的价款为80万元增值税税额为10.4万元。当日商品已发出且控制权已经转移给乙公司,甲公司上月已预收乙公司30万货款余款于当日收并存入银行,2022年3月3日与丙公司签江厂房建造合同工期预计为8个月合同总收入225万元,当日已预收135万元至月末已发生成本40万元预计还将发生成本160万元。甲公司按已发生的成本占预计总成本的比例计算约进度2022年3月15日,因上月销售的M产品存在质量问题而被退货,甲公司已确认收入当日甲公司开红字增值税专用发票注明的价款70万元增值税税额9.1万6000件M产品已验收入库货款已通过银行转账方式回2022年3月22日将生产不需用的一批材料对外出售,开具增值税普通发票注明的价为10万元增值税税额为1.3万元款项已存入已存入银行要就求根据上述资料不考虑其他因素编写以上业务处理的会计分录
甲公司为一家制造企业,M产品的单位成本为80元。2022年3月该公司发生下列业务:(1)1日,向乙公司销售M产品8000件,开具的增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额为10.4万元。当日商品已发出且控制权已经转移给乙公司,甲公司上月已预收乙公司30万货款,余款于当日收讫并存入银行。(2)3日,与丙公司签订厂房建造合同,工期预计为8个月,合同总收入225万元,当日已预收135万元,至月末已发生成本40万元,预计还将发生成本160万元。甲公司按已发生的成本占预计总成本的比例计算履约进度。(3)15日,因上月销售的M产品存在质量问题而被退货,甲公司已确认收入。当日甲公司开具红字增值税专用发票注明的价款70万元,增值税税额9.1万元,6000件M产品已验收入库,货款已通过银行转账方式退回。(4)22日,将生产不需用的一批材料对外出售,开具增值税普通发票注明的价款为10万元,增值税税额为1.3万元,款项已存人银行。1.根据资料(1),下列说法中正确的是()。A.因商品控制权已经转移,所以甲公司可以确认收入B.甲公司应借记“银行存款”90.4万元C.甲公司应借
甲公司系增值税一般纳税人,2012至2015年固定资产业务相关资料如下:-1:2012年12月5日,甲公司以银行存款购入一套不需安装的大型生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为5000万元,增值税税额为650万元。2:2012年12月31日,该设备投入使用,预计使用年限为5年,净残值为50万元,采用年数总和法按年计提折旧。3:2015年12月31日,甲公司售出该设备,开具的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额104万元,款项已收存银行,另以银行存款支付清理费用3万元。要求:根据上述资料编制会计分录(单位:万元)。
1.甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2021年12月31日,甲公司以银行存款10000万元购入一幢办公楼,预计使用寿命为5年,预计净残值率为5%。要求:编制购入办公楼的会计分录、计算2022年该办公楼采用双倍余额递减法计提折旧的折旧额和年数总和法计提后的折旧额,并做出相关会计分录。2.甲公司生产制造M产品的单位成本为100元。2022年3月1日,向乙公司销售M产品5000件,开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元。当日商品已发出且控制权已经转移给乙公司,货款于当日收讫并存入银行。3月15日,因上月销售的M产品存在质量问题而被退货,甲公司已确认收入。当日甲公司开具红字增值税专用发票注明的价款80万元,增值税税额10.4万元,退货的M产品已验收入库,货款已通过银行转账方式退回。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,编制每项业务的会计分录。
1.甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2021年12月31日,甲公司以银行存款10000万元购入一幢办公楼,预计使用寿命为5年,预计净残值率为5%。要求:编制购入办公楼的会计分录、计算2022年该办公楼采用双倍余额递减法计提折旧的折旧额和年数总和法计提后的折旧额,并做出相关会计分录。2.甲公司生产制造M产品的单位成本为100元。2022年3月1日,向乙公司销售M产品5000件,开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元。当日商品已发出且控制权已经转移给乙公司,货款于当日收论并存入银行。3月15日,因上月销售的M产品存在质量问题而被退货,甲公司已确认收入。当日甲公司开具红字增值税专用发票注明的价款80万元,增值税税额10.4万元,退货的M产品已验收入库,货款已通过银行转账方式退回。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,编制每项业务的会计分录。
个体 户采购的商品,没有发票回来,填经营所得B表的时候需要调增吗
无票的成本,入账时候是借库存商品--暂估,贷银行或应付账款吗,还是按照实际到货的入库,不做暂估
老师。我们是养老院营利性小规模。马上成为一般纳税人。我想问问我们养老院厨房食材就是成本。给我们供货的商家是小规模、没有专票,养老院增值税免税。那么是不是普票也可以、
公司给员工承担了2025年和2026年的检测工程师继续教育的培训费,这个算职工福利吗? 还是另外加一个科目职工教育经费?
老师,你好,单位2024年是核定征收,2026年才发现2025年开始变成了查账征收,2025年有往外开票,没有成本票,也没有在个税系统申报个人工资,可以现在补点成本票回来吗?不然缴纳经营所得税有点高
老师好 我有2家公司 A公司是做加工的 B公司的接工程的 B公司接的工程活到A公司做加工 A公司是不是要开发票到B公司(加工费)
一个手机壳成本四十元,卖价40元,一个客户买一个手机壳但是营业员收到一张一百的假币,那么亏了多少?
老师,可不可以上月的有些进项发票勾选抵扣了,但是该发票做到后面几个月去了
老师,投标支付的文件费可以记在管理费用——办公费里吗?
老师 商贸企业 关于购进商品的发票 必须是当年的当年记账吗?例如一批商品没有卖掉 就没记账 而是在卖掉的当月才记账 转成本 跨年这张发票不能用是吗?