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员工出差报销拿了一大叠发票,大多数是通行费,住宿,油票,这些入账差旅费,但是有些快递费,打印费怎么入账呢

2023-03-01 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-01 10:05

那些计入管理费用-办公费

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那些计入管理费用-办公费
2023-03-01
同学你好 以发票为主就可以 ETC发票可以抵扣
2024-09-12
你好,餐费你准备给他写二级什么科目的,如果是差旅费的话,它的交通费和住宿费需要对应起来,他不可能在一号二号住宿,然后五号六号又去吃的饭。
2023-01-03
那个差旅补助不需要开票的,可以税前扣除,不需要申报个税
2024-07-23
你好,学员,这个可以的,按照替票的金额做账,做到对应的科目中
2022-02-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

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