那些计入管理费用-办公费

老师,我们公司很多员工支出的明细都没有发票,所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替,那这种发票长时间累计的金额也大,入账的时候直接入餐费和交通费可以吗?还是入什么差旅费业务招待费好呢,基本每个月都有小几万,金额挺大的,不知道怎么入账好
我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
老师您好,我想问一下。员工垫付了差旅费,出差实际月份是2月,机票和住宿费的发票,是10月的。这个账应该怎么记呢,按照报销日期,还是发票日期,还是出差的日期?
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
员工出差报销拿了一大叠发票,大多数是通行费,住宿,油票,这些入账差旅费,但是有些快递费,打印费怎么入账呢
老师,电商商铺一个经营者下面有3个执照,我申报收入是分开每个执照报,还是合并到一个上去报
@朴老师,分公司代直属库支付的五险二金,在分公司的现金流量表放在那个项下?直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下?
一个法人名下有两个个体工商户,季度报税的时候 生产经营个人所得税 需要申报几个表
老师,公司是执行小企业会计准则收到的个税手续费返还款,需要新建一个其他收益科目吗?还是可以直接注入到营业外收入中?
进货都没有发票,咋整
老师,分公司代直属库支付的五险二金,在分公司的现金流量表放在那个项下?直属库还给分公司的五险二金又放在那个项下?
老师,请教一下,误餐费算作差旅费对吗,这个不用申报个税对吧
现在开具去年的房租发票还是按照5%的专票开具吗
挂别人公司,成本做了92%,另外8%*25%交了别人公司企业所得税,那利润8%还需要提交成本票给别人吗?
之前年度开给客户的销售发票款项未结算完,客户不回款了,双方协商后以折扣形式清账,这个折扣发票怎么开具?