这个看你税务局的要求,有些税务局有规定,有些是自己申请。
你好,我是一般纳税人商贸企业 我们买卖建筑用的石子和沙子 我们专票开的是13%普票也只能是13%吗 因为有小规模客户需要3%发票可以吗 这样相当于税低了,可以这样吗?
我们是小规模纳税人 也是外贸企业 在帮别的公司进口一批货物 对方要让我们开13个点的专票 我们第一次给他们开了普票 他们不要,第二次给他们开了一个点的专票 税点他们承担 他们今天和我说不行 一定要13个点的 我说我们是小规模纳税人只能开一个点的 他们说外贸企业就能开13个点的 老师,既是小规模纳税人又是外贸企业能开13个点吗,可以的话怎么开呢
我还有问题想咨询您~我们现在核定的是小规模纳税人,现在我们是销售牛骨头的中间商,我们开出去的增值税发票的税率按多少?小规模纳税人是不是只能开一种税率的专票和普票?不分行业吗?
老师好,问个问题小规模企业刚申领税盘,然后领发票可以领多少份?比如电子票和普票,还有专票万元版的各能领多少份?
新公司刚成立,是小规模纳税人,7月开始正常运行了。请问税务方面,我们已经核定了税种什么的,请问能开专票和普票么?需要什么时间申领税控设备,盘,还有申领发票?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了