你好 小的金额开负数 发票 冲收入
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
销售产品。实际发货100吨,开票按100吨开,因为每次有损耗,结账按实际使用去结账,结算金额要小于开票金额,这个怎么做账?怎么处理?
销售铁皮。实际发货100吨,开票按100吨开,因为每次接口处不平整不能使用,每次结账按实际能使用去结账,结算金额要小于开票金额,这个怎么做账?怎么处理?
销售产品有第三方帮忙销售,开票给结款方,发票金额相同开给结款方,但收入做账金额是实际收款金额,回款到后多余款项第三方开发票我方从结款方多的钱再付出去,这样是虚开发票吗?直接账扣了多的金额,如果销售收入做结款金额,那么与第三方退回的这笔多的款就要进去费用也是一笔很大的金额费用。这种情况怎么处理不违反税收规定?
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
企业销售货物不开发票的帐怎么处理?产生影响?
6税两费具体包括哪些
老师,我们时候9月初申报8月增值税后申报的出口退税业务,我们确认应收退税款是在8月份账务处理,还是在申报的9月做这个分录
你好老师,含税跟不含税价格要哪个合适。怎么算,我们有个货不含税18.5含税加5个点。18.5*1.05=19.425
老师,我想问下,我们公司销售方便面,对方让我们开票,需要发票,之前没开,加税点怎么给他加,是总金额给他加,还是单价给他加
老师,有证书没经验,实操课也学了部分,因为未从事会计岗位,导致总是学完就会忘,因为没经验现在也找不到会计工作怎么办?
老师,您好,我们公司要开社保,我是河北石家庄这边的,缴费基数在哪里可以查到!
老师你好,我有一个问题想问一下24年11月出口一单25年1月出口了2单,进项发票是25年一月开进来的,在那个月进行勾选进项发票
老师,我们公司去年11月收到了老板师兄私人账户转进来50w,然后12月这笔钱从公司账户转还了对方的公户上(当时是说为了帮老板师兄竞争什么,然后就有这个私转进公转出),对方开了技术服务费的专票给我们,这张专票的进项税被勾选了,请问这个账怎么做
你好老师,我想问就是叫客户给我们开票,说好的是不含税价+10个点,我这边公户给他转了24w,实际他加收的是多少钱,货款是多少钱?这种怎么计算
我们买家 收到发票多 付款少 这个怎么做账处理? 对方每次都冲收入开负数发票吗
你好 正规是开负数 发票 不开你少付的记营业外收入