你好,最后一句不对,报表数据是不同的

老师,公司员工发放工资的时候,她说她是被执行人,这种怎么处理,怎么发放,已经个税申报
你好,我们是赛事运行的公司。现在参赛的各个学校把参赛的食宿费公对公转账给我们。那我们能开食宿费发票吗?具体开什么内容?税率多少?
老师,早上好!请问一下以后是不是没有差额征税了呀?
你好,我们是赛事运行的公司。现在参赛的各个学校把参赛的食宿费公对公转账给我们。那我们能开食宿费发票吗?具体开什么内容?
老师好,我公司销售一辆自有车辆,增值税系统提示缴纳税款,如何申报填写报表
老师你好,怎么用函数来判断籍贯精确到镇
我们公要招标了一个亮化工程的乙方,然后跟乙方的集团公司签订中标合同,之后乙方集团内部委托他们的分公司给我们开具发票和收款,这种方式结算可以吗
老师,场地鲜花布置开了专票,可以抵扣吗
加班费的计算基数包括什么?
老师您好,26年1月工资是实发2万,要交多少个税
哦哦,我的意思是都是出资产负债表和利润表是吧?
你好,是的,是这样的
只不过内账是把企业所有的经营业务都账了,外账是只做合理合规的有发票的账是吗
你好,是的,是这样的
老师,如果审计公司来查账的话。是审查内账是吧
你好,如果审计公司来查账的话,是外账
哦哦。老师,公司员工都是一年一发工资,然后每次都先预支,等到年底的时候,算算预支了多少,还能发多少。这个分录怎么做
你好 预支的时候,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 发放的时候,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,银行存款等科目
那还没计提工资呢?怎么就发放了啊
你好,还没计提工资,就需要补计提。
老师,你看这样对吗。预支的时候,借其他应收款,贷银行。计提:借工程施工,贷应付职工薪酬。发放的时候:借应付职工薪酬,贷其他应收款差额计入银行存款
你好,是的,是这样的