你好 借:银行存款 贷:管理费用 如果金额很大,用以前年度损益调整科目

请问老师,去年支付劳务费用,对方未开票来,今年如果对方开票来给我们,怎么做账呢?
老师,我们有笔费用去年支付的,今年6月份才给我们开的票,我在做去年汇算清缴的时候把这笔费用票给预估了,怎么处理
老师,请问我去年个税报错了,今年去更正后税务局退税给我们,该如何更正呢
老师,去年我们支付了一笔成本费用,对方去年开了票,但是因为我们对接人忘记给我们了,今年才给我们,现在这个发票我要如何做账呢
老师好,我们公司有个高管是股东派驻过来的,后开了劳务费的发票给我们,我去年入账的时候入了借:管理费用-应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-工资,但是今年发现应该做管理费用--劳务费,这样子的话我应该如何调整呢?
商誉是不是无形资产,有的说是,有的说不是
你好老师,机动车发票现在还需要采集吗?
老师,小微企业税率多少,纳税所得额小于100万
老师 A持股甲公司30%股权 后面甲公司找来了B公司,让A做B公司的股东,然后B投资甲公司; 这样A在甲公司就成了间接持股;请问这种间接持股和直接持股有什么区别?
老师 我们公司法人成立一个一人有限公司,请问老板想提钱的话,怎么操作比较合适
请问老师,公司卖给二手市场车,二手市场的个人转账到公司对公账户了,然后他给开的发票上买方不是转账的人,怎么办
生产企业自营出口业务,如当月不办理退税,是不是不用免抵退税申报,只进行增值税申报就可以
老师你好,12月的发票,1月抵扣,1月支付需要计什么科目啊
个体户开票可以开3个点的吗
老师你好,我公司一小规模纳税人收到增值税专用发票怎么办?