你好,不用的,对方给你开红色发票就可以的,这个是专票。

想问下,购买方已经抵扣的增专票,现在购买方由于质量问题少给了一部分款项,这少付的款项我们需要单独开负数发票。对方开红字发票信息表时应该怎么开?内容是折扣吗?
老师好,请问供应商退给我们的质量问题处理赔偿款如何入账呢?然后由于质量问题我们赔偿给客户的赔偿款又如何分录呢(我们采购A产品出现质量问题我们的客户要求我们赔偿XX元;然后我们跟供应商沟通供应商确定此产品确实出现问题愿意赔偿我们XX元抵扣应付账款;所以这两个方面应该如何对应分录呢)
请问老师,供应商8月份开给我司的发票,由于材料质量问题,需要退货,将其中一部分冲红,问题一:那么我司作为采购方需要先开一个红字信息表给对方,对方再开红字发票给我司是吗?问题二:冲红有时间限制吗?比如隔了几年的发票,又冲红可以吗?
请问老师,我们购买了一批材料,由于质量问题,对方需要赔偿我们款项,从以后的货款中扣除,那么我们需要开蓝字发票给对方吗?
您好,请问我们的供应商2022年有大量质量问题,现在需要扣除万元左右货款,发票2022年就开给我们了,现在我们要支付2022年货款,是需要对方开具红字发票给我们,我们两边的账才能平吗?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,