是的,需要对方开红字发票的
我们有家供应商,2021年12月我们应付账款是10万(含税价),应付账款-暂估是5万(货已到发票未到,不含税),2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万(含税价,对应红冲应付账款-暂估5万),现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函,上面写着我们公司欠他15.65万,这个对吗?因为有5.65万的发票是2022年才开具的,所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
2022年1月份,供应商给我们送货,发票已开,货款已付,现在有质量问题,需要退货,我需要在原发票基础上,开红字,我们作为客户,该怎么操作呢
在18年供应商开具发票49万给我们,在20年因供应商的货物有问题尾款,要扣除3万元赔偿款在支付给他们,那这三万要把之前发票红冲在重新开具发票吗
您好,请问我们的供应商2022年有大量质量问题,现在需要扣除万元左右货款,发票2022年就开给我们了,现在我们要支付2022年货款,是需要对方开具红字发票给我们,我们两边的账才能平吗?
老师您好,我们是养老服务的企业,2024年5月份之前为小规模纳税人,我们每年会有25万左右的采暖费支出,刚采暖费供应商给我这边打电话说是2022年和2023年给我们开具的供暖费发票为免税票,现在对方需要把之前开具的发票红冲了从重给我们开具有税的发票,发票总金额不变,因为2023年汇算清缴已做完,对方重新开票对我们单位有影响吗
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
对方会愿意开吗?怎么才能愿意呢?
这个月付的话,这个月就得开出来吗?
跨年了没问题对吧,到时候汇算清缴时怎么处理?
对方肯定愿意开,不然他就要多交税