你好; 1. 不含税销售金额 =500万%2B(24600%2B5000)/1.13 ;2.销项税={500万%2B(24600%2B5000)/1.13 } *13%计算的

2-2、某商场为一般纳税人,2021年9月发生以下业务(|)销售货物开具增值税专用发票注明价款250000元;(2)销售货物开具普通发票取得收入14680元,收取包装物押金130元;(3)购进货物取得增值税专用发票注明价款68500元(4)购进货物取得普通发票注明价款3900元若税率为13%,请计算该商场本月销项税额、进项税额、应纳税额
销售增值税应税货物,开具普通发票,收取价税合计金额9040元,货物送到购买方所在地,支付不含税运费200元,取得增值税专用发票)计算业1)甲企业销售货物应确认的销项税额
销售增值税应税货物,开具普通发票,收取价税合计金额9040元,货物送到购买方所在地,支付不含税运费200元,取得增值税专用发票。计算业务1)甲企业销售货物应确认的销项税额
增值税不含税销售额及销项税额计算:某企业销售给商场500件货物,开具的增值税专用发票注明的金额5000000元;销售给个人20件货物,开具的普通发票注明的金额246000,收取的包装物金额5000。请计算:1,企业本次销售的不含税销售额。2,应缴纳的增值税销项税额
增值税不含税销售额及销项税额计算:某企业销售给商场500件货物,开具的增值税专用发票注明的金额5000000元;销售给个人20件货物,开具的普通发票注明的金额246000,收取的包装物金额5000。请计算:1,企业本次销售的不含税销售额。2,应缴纳的增值税销项税额老师计算过程写清楚
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?