您好,计算过程如下 1. 销项税额=250000*13%+14680/1.13*0.13=34188.85 2. 进项税=68500*0.13=8905 3. 应交增值税=34188.85-8905=25283.85

2-2、某商场为一般纳税人,2021年9月发生以下业务(|)销售货物开具增值税专用发票注明价款250000元;(2)销售货物开具普通发票取得收入14680元,收取包装物押金130元;(3)购进货物取得增值税专用发票注明价款68500元(4)购进货物取得普通发票注明价款3900元若税率为13%,请计算该商场本月销项税额、进项税额、应纳税额
乐购商场为增值税一般纳税人,2019年9月,发生如下经济业务:(1)购进一批货物,取得增值税专用发票,发票注明货款500000元,増值税为65000元。(2)购进货物一批,取得增值税普通发票,支付货款22600元。(3)柜台零售货物收入1130000元;销售空调50台,取得含税收入203400元,并上门为顾客安装,收取安装费5650元。(4)为市残疾人运动会赠送货物一批,市场价33900元。请计算该商场当月应纳增值税税额
乐购商场为增值税一般纳税人,2019年9月,发生如下经济业务:(1)购进一批货物,取得增值税专用发票,发票注明货款500000元,増值税为65000元。(2)购进货物一批,取得增值税普通发票,支付货款22600元。(3)柜台零售货物收入1130000元;销售空调50台,取得含税收入203400元,并上门为顾客安装,收取安装费5650元。(4)为市残疾人运动会赠送货物一批,市场价33900元。请计算该商场当月应纳增值税税额
62信达百货公司为增值税一般纳税人,2021年8月发生如下购销业务:(1)销售货物给某一般纳税人,开具的增值税专用发票注明的价款为100元同时收取包装物押金30000元(2)销售货物给小规模纳税人,开具普通发票注明的销售额为226000元,另收取代垫运杂费2260元(3)采用以旧换新的方式销售电器一批,扣除旧货价值后实际收取的不含税价款为600000元,已知旧家电不含税价值为50000元(4)本月外购货物,取得的专用发票上注明的进项税额为59600元;(5)从小规模纳税人处购进一批货物,含税价格30900元,取得普通发票。要求:计算该企业本月应纳的增值税税额。(8分)
62信达百货公司为增值税一般纳税人,2021年8月发生如下购销业务:(1)销售货物给某一般纳税人,开具的增值税专用发票注明的价款为100元同时收取包装物押金30000元(2)销售货物给小规模纳税人,开具普通发票注明的销售额为226000元,另收取代垫运杂费2260元(3)采用以旧换新的方式销售电器一批,扣除旧货价值后实际收取的不含税价款为600000元,已知旧家电不含税价值为50000元(4)本月外购货物,取得的专用发票上注明的进项税额为59600元;(5)从小规模纳税人处购进一批货物,含税价格30900元,取得普通发票。要求:计算该企业本月应纳的增值税税额。(8分)
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票