对方提供材料,你给对方加工吗?实际是你们单位自己给他加工的吗?
老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
想请教一个科目的问题,我公司是贸易商,当有客户在网上看中我们商品的时候,我们直接和供应商拿货,但这个商品并不入库到我们公司,因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那,而我们会先付货款给供应商,等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价,我想问的是商品不入公司库存,由供应商直接发货至客户那,我这边做账流程应该怎么样呢?入到哪个科目比较合理?
#提问#老师好,我们公司与客户签订生产加工合同,然后我们找别处代加工,我们赚差价, 这两个环节应该怎么做账呢
老师,我们在供应商那边代客户加工一批产品,等于我们就赚个加工费差价,目前我们属于贸易公司,那么我们怎么开票给客户呢
老师 我们公司作为推广公司,卖平台产品给客户,比如卖给客户50 我们在支付30给平台 ,我们挣差价20,公司开票的话按照30给我们开的话,我们客户没有要票(客户属于个人),这种怎么交税呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
是客户提供材料,我们不加工,我们经营范围也没有加工费
你好,那谁给他们加工的,是你找别人加工。
对,这样我们怎么开票给客户呢?
你好,能不通过你们单位吗?直接让你的加工方开给对方,因为你开不了加工费的发票。而且你也不允许经营。
我们要赚取价差呢,利润怎么到我们公司
你好,加工的那一个企业,也就是生产企业,他收到了钱,再私下给你们。
是公户直接给你们,你可以给对方开发票。
客户只认可我们,我们拿产品在加工厂加工完毕,加工商给我们开票,我们给客户开票。这样的流程,目前我们没有加工经营范围,只赚取加工费,不提供材料,就是卡在这了,利润怎么合理合法到我们公司,都要对公,不要私下付
你好,那你就问一下你税务局偶然业务允许你们自己开发票吧,你这个应该是不可以的。
你刚才说不是你们单位加工的,你们单位委托别人加工。