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老师 已认证已稽核得出口发票开具错误,红冲完之后申报增值税得时候需要填写第20栏吗

2023-03-02 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-02 16:17

同学你好 同学你好 之前抵扣现在转出就需要填写

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快账用户9364 追问 2023-03-02 16:38

没有抵扣,这个是出口退税得进项发票,已勾选为出口退税发票,但是未申报退税,未使用

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齐红老师 解答 2023-03-02 16:43

同学你好 那这个就不用填写

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快账用户9364 追问 2023-03-02 16:48

但是老师 我2月份一共红冲了2份发票,一份是抵扣勾选的需要填写增值税附表二第20栏,还有一份就是上面说的出口勾选的,我现在申报增值税 提示红冲发票的金额对比不通过

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齐红老师 解答 2023-03-02 16:56

同学你好 你没抵扣你转出了就不用填写

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快账用户9364 追问 2023-03-02 17:04

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-02 17:17

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 同学你好 之前抵扣现在转出就需要填写
2023-03-02
你好1;  你 已经上传了。要联系专管员给你删除的; 你自己删除不了的  
2023-03-06
填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理
2023-03-06
需要填写。 一般纳税人在附表一相应税率栏次的 “开具增值税专用发票” 列填正数发票信息,“开具红字增值税专用发票” 列填红字发票信息,主表由系统自动汇总。小规模纳税人根据情况,若自行开具且季度销售额不超标准等情况,一正一负冲减可能不体现;若代开且有预缴税款,一正一负冲减,要在冲红所属期处理预缴税款相关事宜。申报若出现比对不一致,要联系主管税务机关。
2024-12-30
你好,你这个选择是退税勾选吗?
2023-02-24
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