借银行存款 财务费用 贷应收票据 借应收票据 贷财务费用 借财务费用 贷应收票据
近期要有一个商业承兑汇票,我找第三方贴现,完了之后呢,他这款打到我们账户里面,那么这里面涉及到的这个账务处理得怎么弄? 比如说对方儿开给我公司60万商业承兑汇票,然后呢,我找第三方儿去把这个60万转出来呢,收了20%手续费,那就是12万手续费呢,剩下就是48万转,回到我们账户上,这涉及到这个账户处理,包括税务方面,这些都怎么弄的?
本来甲方应该付款给我们公司80万,甲方通过第三方平台融资性质的平台A公司给我们打款78万,还有2万手续费是A公司收了,这个账我们应该怎么做啊
老师上午好,请教一下我公司收到云信融资单,,对方开给我们是二百万,,我们银行实际到账195万多,,利息和手续费银行自动扣除了,,这笔会计分录要怎么做,,收到云信融资单是 借:应收票据200万,贷:应收账款200万吗,,后面实际到账和利息手续费有点绕晕了不知道会计分录要怎么做
甲方给我们支付的工程款走的融资链,我们在上面承兑出来后有扣平台手续费和利息,手续费后面跨月了开票过来,该怎么做账
老师,企业收到客户给的建行的电子支付承兑,然后建行的一个平台融资贷款,相当于用这个电子承兑提前贴现,建行还收了手续费,但是转给我们票面的钱写的是发放贷款,这个账怎么做呢,
意思就是先做账,等票收到了在冲了重新做吗?我们这个手续费不是在承兑里面扣的,是另外重银行卡里面支付的
是的,这个卡是银行吗?如果是的话,带银行放款。
是的,在承兑还没有到款之前就从银行卡里面支付了,除了冲红重做还有其他方法吗?能预付吗?
借预付账款,贷银行 发票,到了之后再做财务费用。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。