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老师我的意思是进项税额我算到成本申报企业所得税了,这种能不能在今年做账的时候把账做平,去年的就按照那个申报了

2023-03-02 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-02 19:04

你好 ;  你具体是什么业务的; 你的意思含税计入成本去报所得税; 那你进项税认证没有 ;如果认证了。还得调整分录 和 申报表的 

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你好 ;  你具体是什么业务的; 你的意思含税计入成本去报所得税; 那你进项税认证没有 ;如果认证了。还得调整分录 和 申报表的 
2023-03-02
你好,爱规定需要更正的不可以抵扣企业所得税又抵扣增值税,存在查账风险
2023-03-02
你好,你的意思是23年本应该暂估的成本忘记冲掉了了,来票又入账了是吧?
2025-01-11
你好这样直接按反结账 调20年成本和管理费用删除凭证,你这样,实务中一般是纳税调整表去调,不是直接改财务报表
2021-06-04
你好,不用更正23年第四季度的报表 按照未取得发票的做调增,填写在调整表第30行的其他
2024-04-09
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