具体业务是咱们帮他卖车了,所以得到提成了吗?

老师,我们是物流公司,跟司机签订了挂靠协议,司机把钱打到我们公账上,由我们付给汽车公司,发票开我们物流公司的,这样怎么挂账,有风险吗?
汽车销售公司打进来的提成打到公司对公账户应该怎么做账? 我们是物流公司
你好老师 物流公司收到汽车销售公司的提成? 这个应该怎么处理
老师好,物流运输服务公司,股东们个人私账打款(不走公对公打款)买的车上公司户,也是作为公司物流运输工具车,怎么入账
公司对公账户收到个人打来的款,公司再打到别的公司对公账户 应该怎么做分录 就是个人把服务费打到我公司,我公司再把这个款转给别公司,别公司给我公司开票 那我公司怎么平账务
老师您好,我们26年换了新系统,录了期初,但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元,但是我当时录入是2649540.00元,就是少录了625000元,然后应交税款的这里,我的应交税费实际是借方是-10729.68元,但是录的时候是-46107.03元,就这两个不合适,这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适,然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适,但是汇算清缴又是合适的,因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的,老师那我现在应该怎么改正合适,我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了,导致数字有偏差
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司,那我公司进项可以是什么
因我司25年开票较多,25年进项票少。有些进项票是25年的,税务现在要求我司倒查23、24、25年发票和成本对应 这个怎么做呢 目前没有库存出入库表
工商年报中万元为单位一般保留几位小数
研发费用归集,加计扣除这个课怎么买
银行转账的手续费专票可以抵扣吗
老师,刚才申报企业所得税的时候,发现库存商品是-0.99,可是第四季度已经缴纳企业所得税,如果改变成本,成本又和第四季度的申报表对不上,这个应该怎么调整呢 报送财务报表年报的时候发现 库存是-0.99
小微企业申报企业所得税,不需要填写期间费用,如果费用比成本高,提交后会引发预警吗?会有风险吗?我们是销售费用
老师您好,公司为建设方,去年公司临建食堂(两排房子),可以移动的那种,有一排作为办公室使用了,当时结算开发票,作为办公室使用的抵扣了,食堂的做转出。今年竣工结算补开余额,按照新税法是不是都可以抵扣?
老师,请问我们上游开出来的货物名称和我们开出来的货物名称多了或者少了品牌名称,会有问题吗?
✓对 不应该打进来公户的 但是打进来了 怎么做
只能算做公司的收入。
营业外收入? 那怎么做账 分录怎么写?
是算您的收入应该计入其他业务收入。借,银行存款,贷,其他业务收入和增值税就可以。
我们给他们开发票吗?
还是做饭无票收入?
您好,不开票就进入未票收入,开票就确认已开票收入。
是无票收入
这种税率定多少 我们是一般纳税人
你好,这种一般算做服务税率6%。
如果公司代收法人提成呢 写一个代收协议?
这个是可以的,代收的话就直接做往来其他应付款。
其他应付款-法人 冲减吗 还需要什么材料才算合理? 就代收协议吗
有一个代收协议就可以了,对方盖章,法人签。
公司不用涉税了是吧 这样的话
对的,只是一笔往来。