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老师,我们出租车间给经营者,车间的电表我们先安装好,而后向租客收取电表费,这笔业务会计分录怎么写,谢谢

2023-03-02 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 20:22

电表金额大的可以做固定资产 收取的电费,借银行存款, 贷其他业务收入, 应交税费

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快账用户7065 追问 2023-03-02 20:25

内账,不用开票的,然后其他业务成本就是我们实际安装的金额对吧

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齐红老师 解答 2023-03-02 20:31

其他业务成本是你们支付的电费 有利润的吗

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快账用户7065 追问 2023-03-02 20:33

电费他们自己交

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齐红老师 解答 2023-03-02 20:35

那你这个电表费有利润吗?如果没有的话,你可以走代收代付,借其他应收款,贷银行存款支付出去做相反的。

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快账用户7065 追问 2023-03-02 20:36

我们公司实际上就是类似物业,做好厂房,招租。我们单独接了一根电缆线,通过这根线将电送到车间,月末单独计量电表数,核算电费,赚取电费中间差价,老师,这个收取电费的业务怎么写

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齐红老师 解答 2023-03-02 20:44

你好 那你单位主营有物业吗?如果有的话,借银行存款贷主营业务收入,应交税费, 你支付出去的电费借主营业务成本贷银行存款 如果不是物业的话,按我上面的其他业务收入。

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快账用户7065 追问 2023-03-02 20:50

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-02 20:51

不用客气,工作愉快。

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电表金额大的可以做固定资产 收取的电费,借银行存款, 贷其他业务收入, 应交税费
2023-03-02
你好这个付借预付账款房租,贷银行,装修做借长期待摊费用,贷银行,这个后续这个摊销有收入借主营业务成本,贷预付账款,长期待摊费用,你收取做 借银行,贷主营业务收入 应交增值税,
2021-07-21
同学,你好,账务处理如下 借:应收账款2600 贷:预收账款2000 应交税费-应交增值税(销项税)600 按月确认收入 借:预收账款2000/6 贷:主营业务收入2000/6
2024-02-02
同学你好 稍等一下哦
2023-02-09
你好,同学,这个钱的话,因为是你们付给别方的,所以走的是前两个,前走的都是其他应收款。
2023-11-25
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