 
                            你好同学, 借,应交税费~增值税销项 贷,应交税费~增值税进项 应交税费~转出未交增值税

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师!到月底了,我们公司的进项是12595.04,销账是195.23。我结转进销账转出未交增值税分录是不是这样:借:应交税费-应交增值税-销项:195.23,应交税费-转出未交增值税12399.81,贷方:应交税费增值税-进项:12595.04.要是计提的话就:借:应交税费-未交增值税:12399.81,贷:应交税费-转出未交增值税!很着急!谢谢
销项大于进项时,未交增值税余额在贷方,应交增值税是负数,结转未交增值税也是负数是怎么回事?麻烦老师们帮忙看下,谢谢老师们
您好老师,增值税销项5万,进项是2万,余下3需要缴纳增值税,要不要把5万销项和进项2万同时结转转未交增值税,这中间差了几个分录,怎么才能到银行付款3万的分录,求解谢谢老师
老师,进项税/销项税/怎样转到未交增值税的,能给我写一下分录吗,谢谢
老师,进项税,销项税是怎么转到未交增值税的,帮我下一下分录呗,谢谢
 
                @董孝彬老师接一下,谢谢,问题一,老师这三种表述的意思分别是:加权————每一个产品进出库数量都要有清单的意思?比例法:——主营业务收入不分品类,但是库存出入库要分?全额结转———全部商品出库?(不是很太理解呢老师)————麻烦老师分别给解释一下这三种结转方法,并且列举几个对应行业!(不着急,您先忙!)
湖南长沙。社保医保怎么增加员工和减少员工。流程怎么做。测算是什么?
老师,根据银行回单记账,借方是财务费用,贷方是银行存款。但到了第二年汇算清缴前,收到银行开的上年利息发票时,又借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款。这样银行存款是不是重复了呢?
请问我公司有临时工自己买社保,但是我司替他叶申报个税,可以吗?他自己交的社保是否可以全额抵扣个税
老师,请问我公司是被其他公司百分百控股的,收益人备案怎样填写
外贸企业取得小规模开的3个点的专票能用来退税吗
建行企业网银对账没有看到联系人的窗口。还好点开通是不是没有开通啊。
老师,想问下电商平台的收入如何确定,比如商品原价100元,使用10元优惠劵,那收入应该计入多少?
老师好,我想咨询一下,授权代理费,开发票的时候品名要怎么开呢?
老师申报个税是按照计提当月金额申报,还是按照发放金额申报
借, 应交税费~转出未交增值税 贷,应交税费~未交增值税