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老师,我账上应交税费,应交增值税,在借方,如果是,我报税正确的,做账的时候,少做了销售,导致,销项算少了,怎么处理

2023-03-03 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 11:25

你好!你更正你的账务凭证就好

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快账用户4252 追问 2023-03-03 11:26

怎么更正呀,我销项已经结转到应交增值税里面了。分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:27

你好!你当时怎么做的分录,做相反的分录冲减,然后按正确的分录做一次就好

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你好!你更正你的账务凭证就好
2023-03-03
你好, 把少计提的那一分补记上就可以 原来计提的分录不变,金额一分
2021-01-08
你好,导致主营业务收入做多了,应交税费应交增值税做少了,更正分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费——应交增值税
2023-07-11
你是没有勾选吗还是怎么样
2022-07-29
对的,是的,是这么做的。
2023-11-06
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