你好;为什么会有差异; 你核对下增值税明细科目; 看 是有什么问题
老师问个问题,这个月安徽省税费的缴纳期限为28号,我就一直有个疑问,每个月税费和社保都在税务局上缴纳,这两个缴纳期限是一致的吗?以这个月为例是不是都可以在28号之前缴纳?有没有可能社保和税费的缴纳期限不一致,比如社保要15号之前缴纳,税费20号之前缴纳?
老师请教您一个问题可以吗,实际扣除的增值,为什么和发票系统上的税额不一致呢
老师,请问计提的个税和实际缴纳的个税不一致,应该怎么做账呢
老师,请问员工有一个月报个税工资和实际工资不一致,到个税汇算清缴的时候补上可以吗?
老师 请问上月计提的附加税和这个月实际缴纳的金额不一致 怎么调整啊?
老师麻烦问一下,我单位卖酱油,开发票的时候,我的明细是*调味品*酱油,对方不让我这样开,让我模糊开,我可以开成*调味品*调味品吗,谢谢老师
老师,我们公司是做代理招标的,需要专家评标,专家不是本单位员工,有些专家是退休人员,帮代扣代缴个税,是按劳务报酬报酬申报吧
老师,请把江苏地区社保的两个网址发我下哈
基金类公司,基本没啥收入,招待费怎么操作呀?
收到外汇实物不出口转内销,开票时汇率用哪天的?
5月份支付给国外供应商,7月份代扣代缴会有滞纳金吗?
老师 现在小规模公司开保洁服务发票,税率是1%吗?还是3%
朴老师,是的,我们是开建筑服务或者工程服务的发票给他们。但是我是说我们不是本身没有那么多工人,都是有项目了,就找班组组织工人施工。我是想说到时给他们借款是需要他们开发票过来吗?还有进去民工专户的那部分民工工资,我们是按工资薪金申报吗?
就是公司有很多餐费票这些没有入账的,可以结转到下一年使用吗
账目上归集了研发费用,税务上不做加计扣除,汇算时需要做什么吗
是因为有些发票销售方还没寄过来,但是申报纳税时又勾选抵扣了
你好; 你勾选啦先做进项税处理的 ; 然后好久能收到发票 ; 因为到时怕后期转出的
那是要按勾选的发票先做账吗
这些发票是基本每个月都会有的业务支出,应该不会后期转出,就是地方远,要等销售方寄过来
主要是怕到时候如果被查账会有影响
你好; 1. 是的;先走; 借进项税贷应付账款或者银行存款; 挂着哈 ;2. 先挂着