那个进项增值的不含税金额抵成本

这个增值税额可以抵扣 怎么理解抵扣 增值税额=销项税额—进项税额 那么现在这个增值税额不就是相减的结果吗 不应该还要交这个相减之后的增值税吗
增值税是销项税额-进项税额(抵扣联)=应交增值税税额,。 那么 那个增值税价税合计的记账联是抵成本吗,
老师,关于增值税那么多科目我分不清, 应交增值税(进项税额、销项税额抵减、已交税金、转出未交增值税、销项税额、进项税额转出、转出多交增值税),另外还有 :未交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、待转销项税额、增值税留抵税额,请问我要学习这些是在哪位老师的课里可以学到?
老师,本月申报增值税,销项税额是376209.94,简易税额是172741.34,那合计应交就是544581.46元,进项抵扣是492617.86,转出607.84,预缴17448.71,那我应交增值税不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71对吧,为啥这个简易计税的税额就不能抵扣呢
老师,本月申报增值税,销项税额是376209.94,简易税额是172741.34,那合计应交就是544581.46元,进项抵扣是492617.86,转出607.84,预缴17448.71,那我应交增值税不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71对吧,为啥这个简易计税的税额就不能抵扣呢
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奥明白了谢谢老师,
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
对了主营业务收入,金额,也是不含税金额吗
是的,营业务收入,金额,也是不含税金额
然后就是营业不含税收入金额 -成本(进项不含税金额)=应交所得税金额 是吧
还要减去一些费用吧
按利润表上的项目计算,没那么简单哈
好吧,最近让外账报税的,我了解一下具体利润表在他那里
嗯嗯,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!