同学你好 对的 小规模都不能抵扣

公司是做办公用品销售的中间商,平时进货的时候都是少量进货没有进项发票,但是销售出去的时候都有开发票,公司是小规模纳税人,这种进货完全没有成本票的情况应该怎么做账务处理呢?
老师好,我们公司是从小规模不小心变成了一般纳税人,平时销项都是普票,基本没有抵扣的,进项收专票好还是普票啊!公司有两辆车是开的专票,平时充油费或者公司交房租都是收的专票,但是销项都没有拿专票进来也没有意义啊!老板让别人开专票,老师觉得呢
老师,请教一下,我公司是服装生产的一般纳税人,生产后进货的都是个体和小规模,我开销售专票没有意义。那我的进项抵扣不了,报税时候是不是需要全额缴纳啊。如果开普票进项抵扣不了,只能进成本是吧,最后抵点儿所得税[捂脸]。您看我这个思路对不对
2月份,买来办公用品有进项的普票,但是没有销售的发票,这种情况下做零申报啊,还是说应填到进项税款栏?我们是属于小规模纳税人,小规模纳税人专票和普票都都没有进项抵扣吧?
老师,我们是小规模纳税人一般情况下开的普票比较多,但是这个月开了一张专票,那专票的分录应该怎么做呢?因为是小规模所以没有进项那报税的时候需要支付本月专票的税吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录