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老师,对方给我们开的发票148416,但是给我们抹掉了几千,我们实际支付了14万,这个怎么记账

2023-03-03 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 15:33

你好;     发票 会红冲吗 ? 你这个是什么业务的; 才好判断科目的  

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快账用户6131 追问 2023-03-03 15:35

一年总的用餐费,不红冲,就是先给我们开了发票,等我们付款时,优惠了一部分金额,只让支付了14万。免掉的8416怎么处理

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齐红老师 解答 2023-03-03 15:41

你好;   不红冲 ; 少支付的转营业外收入去   

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你好;     发票 会红冲吗 ? 你这个是什么业务的; 才好判断科目的  
2023-03-03
同学,这个赔付,对方需要我们开具发票吗?如果只是冲掉货款,那建议是重新开具99万的发票,作废之前的100万的发票。
2024-02-28
同学你好,这种情况属于商业折扣的一种形式,应按照扣除商业折扣后的金额入账。具体会计处理如下: 收到发票时 借:库存商品 60000减增值税(按照实际支付金额减税额和发票上货物的对应数量入账) 应交税费——应交增值税(进项税额) 按发票上的进项税额入账 贷:应付账款 60000 支付货款时 借:应付账款 60000 贷:银行存款 60000 在这种情况下,虽然发票金额是90000元,但由于实际支付金额为60000元,且属于商业折扣性质,所以按照实际支付金额及相关规定确认库存商品和应付账款等科目。同时,增值税进项税额按照发票上注明的税额进行抵扣。
2025-04-23
您好,供应商还要还钱到我们的私卡里 110000-14000,私卡再转14000来平账 借:原材料 30000 银行 14000 其他应收款-老板 110000-14000 贷:银行 140000
2024-05-28
你好,建议你慢慢计入费用吧,先计入长期待摊费用。然后再摊销。
2024-09-25
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