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老师,请问我们收到发票15万,实际收到货14万,对方公司不肯开红次发票给我们,我要怎么入账呢?

2023-06-12 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-12 14:24

您好,没收到的先挂应付账款上面,公司注销时再处理

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快账用户5480 追问 2023-06-12 14:30

老板不同意入账15万,只肯入账14万,我要写个说明之类的吗?

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:31

你的意思就是只做14万的成本,多的那个不做,是吧

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快账用户5480 追问 2023-06-12 14:31

是的,老师

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:36

这个可以的,不写说明也没事,反正你又没有多做成本

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快账用户5480 追问 2023-06-12 15:14

跟对方公司以后会有隐患吗?

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:35

这个没有的,你只是按实际的金额入的账

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您好,没收到的先挂应付账款上面,公司注销时再处理
2023-06-12
您好,是的,需要开106万的发票。
2024-06-07
你好 借:原材料 40 增值税   这里是按照50万的增值税来做进去 贷:银行存款 40 后面再来原材料的时候 借:原材料 10   这里就不考虑增值税了 贷:银行存款
2023-07-10
你好;是的;这样会虚开发票的;  这样的话; 需要 退回去发票才行的  
2023-03-13
同学,这个赔付,对方需要我们开具发票吗?如果只是冲掉货款,那建议是重新开具99万的发票,作废之前的100万的发票。
2024-02-28
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