你好 可以的,这个金额不大,你可以调整过来的

老师,6月没有计提第二季度所得税,7月直接申报扣款了,现在应交税费—企业所得税借方有余额要怎么办?补计提么?
老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
老师,我发现2020年底没有计提增值税,所以导致2021年年初没有余额,年底会产生缴纳的余额,这种情况我还能补提吗
@郭老师,发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04,现在可以补提把这个余额做平吗
@郭老师,发现2021年第一季度没有计提企业所得税导致企业所得税借方还有余额3456.04,现在可以补提把这个余额做平吗
老师,请问公司处理固定资产,奥迪车,怎么开发票呀
小企业股东分红会计分录如何做
老师,此表为“第四季度企业所得税纳税申报表”,想问一下“加计扣除减免税金额”和"高新技术企业减免税金额”应该怎么计算?
12月暂估年终奖20000元,次年2月发放,会计分录怎么做,个税怎么处理。
老师发给部门的奖励,没有具体的明细,财务按部门入的人工成本专项奖励了,但因为没有具体的明细,没法按人名报个税,财务按部门费用入人工成本,这样操作是否可行
有笔网络设备租赁业务,年租赁费用456315元/年, 租赁期7年,2026.2月份开具发票2870210 元 ,租赁合同起始日期2025.9.1-2032.8.31日,请问2月份需要确认收入多少及账务处理?
老师,请问在自己手机上个人所得税APP扫码后,电脑上桌面的自然人税务系统就所有客户都不用密码了直接切换就可以登录了。这个最开始是怎么操作的才可以直接扫码就可以登录了?
老师,现在混凝土税率是13了,之前签的合同是3%,那税率直接按不含税提高10个点吗
老师,工作场所防护检测和设备性能检测需要缴纳印花税吗?
老师,你好,我想问下我们跨境广告充值1000美元,商家赠送50美元,我们怎么做分录,是不是借预付账款贷银行存款各1000元,赠送的借预付账款50贷销售费用广告费还是贷营业外收入。
直接做借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税吗
可以的,你这个金额不大,没有必要再通过以前年度损益调整的
应交所得税月末科目是不是应该没有余额的?
你这个系统会自动结转的阿